高纯碲项目年度预算报告 .pdfVIP

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泓域咨询MACRO/高纯碲项目年度预算报告

高纯碲项目

年度预算报告

规划设计/投资分析

泓域咨询MACRO/高纯碲项目年度预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展

计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的

会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算

周期为5年,即2019-2023年。

二、公司基本情况

(一)公司概况

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科

技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的

研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品

开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业

学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,

吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目

承办单位较好的经济效益和社会效益。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基

础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通

过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产

品可靠性。undefined

泓域咨询MACRO/高纯碲项目年度预算报告

(二)公司经济指标分析

2018年xxx投资公司实现营业收入2851.53万元,同比增长9.06%

(236.97万元)。其中,主营业务收入为2293.56万元,占营业总收入的

80.43%。

2018年营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入598.82798.43741.40712.882851.53

2主营业务收入481.65642.20596.33573.392293.56

2.1高纯碲(A)158.94211.92196.79189.22756.87

2.2高纯碲(B)110.78147.71137.15131.88527.52

2.3高纯碲(C)81.88109.17101.3897.48389.91

2.4高纯碲(D)57.8077.0671.5668.81275.23

2.5高纯碲(E)38.5351.3847.7145.87183.48

2.6高纯碲(F)24.0832.1129.8228.67114.68

2.7高纯碲(...)9.6312.8411.9311.4745.87

3其他业务收入117.17156.23145.07139.49557.97

根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额555.42万元,较2017

年同期相比增长126.14万元,增长率29.38%;实现净利润416.56万元,

较2017年同期相比增长59.36万元,增长率16.62%。

2018年主要经济指标

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