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2025年审计师考试审计内部控制测试与评价案例分析试卷
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(每题2分,共20分)
1.下列关于审计内部控制测试与评价的说法中,正确的是:
A.内部控制测试与评价是审计工作的起点。
B.内部控制测试与评价是审计工作的终点。
C.内部控制测试与评价是审计工作中的一个重要环节。
D.内部控制测试与评价是审计工作的核心内容。
2.下列关于内部控制要素的说法中,错误的是:
A.控制环境是内部控制的基础。
B.风险评估是内部控制的核心。
C.控制活动是内部控制的关键。
D.信息与沟通是内部控制的基础。
3.下列关于内部控制测试与评价的方法中,不属于控制测试方法的是:
A.符合性测试。
B.实质性测试。
C.询问法。
D.观察法。
4.下列关于内部控制测试与评价程序的说法中,错误的是:
A.确定内部控制测试的范围。
B.设计内部控制测试程序。
C.执行内部控制测试程序。
D.分析内部控制测试结果。
5.下列关于内部控制测试与评价报告的说法中,正确的是:
A.内部控制测试与评价报告应包括内部控制测试的范围、程序和结果。
B.内部控制测试与评价报告应包括内部控制评价的范围、程序和结果。
C.内部控制测试与评价报告应包括内部控制测试和评价的范围、程序和结果。
D.内部控制测试与评价报告应仅包括内部控制测试的范围、程序和结果。
6.下列关于内部控制缺陷的说法中,错误的是:
A.内部控制缺陷是指内部控制无法有效防止、发现或纠正错误或舞弊。
B.内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
C.内部控制缺陷可能导致财务报表存在重大错报风险。
D.内部控制缺陷可以通过加强内部控制措施予以消除。
7.下列关于内部控制评价的说法中,正确的是:
A.内部控制评价是指对内部控制的设计和运行进行评价。
B.内部控制评价是指对内部控制的有效性进行评价。
C.内部控制评价是指对内部控制的设计、运行和有效性进行评价。
D.内部控制评价是指对内部控制的设计和运行进行评价。
8.下列关于内部控制审计的说法中,错误的是:
A.内部控制审计是指对内部控制的设计和运行进行审计。
B.内部控制审计是指对内部控制的有效性进行审计。
C.内部控制审计是指对内部控制的设计、运行和有效性进行审计。
D.内部控制审计是指对内部控制的设计和运行进行审计。
9.下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的是:
A.内部控制审计报告应包括内部控制审计的范围、程序和结果。
B.内部控制审计报告应包括内部控制审计的范围、程序和结论。
C.内部控制审计报告应包括内部控制审计的范围、程序和评价。
D.内部控制审计报告应仅包括内部控制审计的范围、程序和结果。
10.下列关于内部控制审计意见的说法中,错误的是:
A.内部控制审计意见分为无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见。
B.内部控制审计意见是对内部控制有效性的评价。
C.内部控制审计意见是对内部控制设计、运行和有效性的评价。
D.内部控制审计意见是对内部控制设计、运行和有效性的评价。
二、多项选择题(每题2分,共20分)
1.内部控制要素包括:
A.控制环境。
B.风险评估。
C.控制活动。
D.信息与沟通。
E.监督。
2.内部控制测试与评价的方法包括:
A.符合性测试。
B.实质性测试。
C.询问法。
D.观察法。
E.分析法。
3.内部控制测试与评价程序包括:
A.确定内部控制测试的范围。
B.设计内部控制测试程序。
C.执行内部控制测试程序。
D.分析内部控制测试结果。
E.编制内部控制测试报告。
4.内部控制评价报告应包括以下内容:
A.内部控制评价的范围。
B.内部控制评价的程序。
C.内部控制评价的结果。
D.内部控制评价的结论。
E.内部控制评价的建议。
5.内部控制缺陷可能导致的后果包括:
A.财务报表存在重大错报风险。
B.企业经营风险增加。
C.企业声誉受损。
D.法律责任风险增加。
E.企业内部控制体系失效。
6.内部控制审计意见的类型包括:
A.无保留意见。
B.保留意见。
C.否定意见。
D.无法表示意见。
E.有条件保留意见。
7.内部控制审计报告应包括以下内容:
A.内部控制审计的范围。
B.内部控制审计的程序。
C.内部控制审计的结果。
D.内部控制审计的结论。
E.内部控制审计的建议。
8.内部控制审计的目的包括:
A.评价内部控制的有效性。
B.发现内部控制缺陷。
C.提高内部控制水平。
D.降低审计风险。
E.保障企业合法权
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