2025北京地区国机集团审计中心项目主审岗招聘1人考试练习试题及答案解析.docxVIP

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2025北京地区国机集团审计中心项目主审岗招聘1人考试练习试题及答案解析.docx

2025北京地区国机集团审计中心项目主审岗招聘1人考试练习试题及答案解析

毕业院校:________姓名:________考场号:________考生号:________

一、选择题

1.审计工作中,审计人员对被审计单位的内部控制制度进行测试的主要目的是什么()

A.确认内部控制制度是否完善

B.评估内部控制制度的风险水平

C.取消内部控制制度

D.代替内部控制制度

答案:B

解析:审计人员对被审计单位的内部控制制度进行测试,是为了评估内部控制制度的有效性和风险水平,从而确定审计重点和方法。测试的目的是了解内部控制制度是否能够有效防止或发现错误和舞弊,而不是确认其完善程度或取消或代替它。

2.审计报告反映的内容不包括以下哪一项()

A.审计范围

B.审计依据

C.审计程序

D.被审计单位的财务状况

答案:D

解析:审计报告反映的内容主要包括审计范围、审计依据和审计程序等,但不包括被审计单位的财务状况。审计报告是对被审计单位的财务报表是否真实、公允发表发表意见,而不是反映被审计单位的财务状况。

3.审计证据的适当性是指什么()

A.审计证据的数量和质量

B.审计证据的来源和形式

C.审计证据的充分性和相关性

D.审计证据的客观性和真实性

答案:C

解析:审计证据的适当性是指审计证据是否具有充分性和相关性。充分性是指审计证据的数量是否足够支持审计意见,相关

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