- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE页共NUMPAGES页
审计局机关效能建设上六个月工作总结与审计局机关行政效能建设自查汇报汇编
审计局机关效能建设上六个月工作总结
一、上六个月工作开展状况和重点工作推进状况
(一)加强组织领导,全面贯彻效能建设工作责任制
本局领导一直把强化机关内部管理、健全机关效能建设管理制度,树立审计执法好形象作为审计机关有效开展审计监督必要条件和工作保证,作为单位“一把手工程”来抓。建立以局长为组长,副局长为副组长,各业务股室负责人为组员局机关效能建设领导小组,全面负责局机关效能建设详细开展和协调、检查工作,同步将机关效能建设各项职责和工作任务分解细化、贯彻到人,并指定专人详细负责效能建设,保证机关效能建设工作有序有效开展。
(二)强化管理措施,大力提高审计工作效率
1、锁定工作目。按照建设廉洁、勤政、务实、高效机关总体规定,牢固树立“抓发展必须抓效能,抓效能就是抓发展”理念,以“整合资源、优化要素、规范行为、改善方式、优化环境”为重点,通过“学习型、创新型、服务型、活力型、廉政型”“五型机关”创立活动,切实处理宗旨意识不强,学习不深入,工作责任心不强,进取心不强等问题,达到改善工作作风、增强服务能力、提高办事效率、优化发展环境目。
2、建立健全多种制度。定期召开局长会、局务会、全局大会,及时听取各股室阶段性审计工作进展状况及下阶段工作计划。深入健全工作责任制,把工作目任务进行细化,层层分解贯彻到详细每个股室和每一种人。为保证审计工作目完毕和机关工作效能提高,在认真贯彻服务承诺制、首问责任制、办事限时制、绩效考核制等机关效能建设管理制度基础上,结合审计工作实际,着力规范审计项目管理。一是严格执行审计准则和机关内部管理各项制度。如严格执行首问责任制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制、审计成果公告等制度;对不健全不完善制度,及时总结,加以修订和完善。二是强化目绩效考核。本局实行年度综合考核措施,是机关所有工作内容量化考核。其考核成果不仅能阐明全局工作任务完毕状况,还关系到每一名职工切身利益,有助于调动工作积极性。
3、认真贯彻执行。每月底各股室和每个干部对照岗位职责和工作计划汇报工作,经股室和分管领导签意见后上报重要领导,每季度及年终进行综合工作考核。及时对审计工作中热点、难点问题进行调研、业务交流,深入提高审计人员业务素质,保证审计工作全面、及时地完毕。深入开展以“严谨细致、强化责任、提高质量”为主题业务评比活动,完善“项目审计限时制”,压缩弹性时间,审计工作绩效有关明显提高。
(三)完善监督机制,增进机关勤政、廉政
1、继续推行审计公告,实行“阳光作业”。认真贯彻“外抓纪律、内抓管理、从严治审”工作规定,强化措施,切实抓好审计组廉政建设,保证审计工作质量。在审计组进点审计时,将审计项目、时间、方式以及审计组组员、工作纪律等内容分别在被审计单位及本局审计公告栏公告;在公开被审计单位干部职工监督本单位财务管理同步,对审计组人员与否依法审计、廉洁从审、秉公执法、遵守各项规章制度等状况进行监督;在实行审计中实行审计小组和被审计单位双向承诺制度(即审计小组就审计质量和廉政工作,被审计单位就所提供会计资料真实性、完整性分别向审计局作出书面承诺)。以实现由审计机关对被审计单位单方面监督,向被审计单位及社会各界共同参与多方监督转变。认真贯彻群众知情权、参与权和监督权,加强对审计人员廉政监督,增长审计工作透明度,以公开促廉政,以公开促公正。
2、坚持深化审务公开,实行民主监督。设置审计执法公告栏,把审计机关工作职责、审计权限、审计工作程序、审计纪律以及审计项目安排、审计成果等可以公开内容,按照法定程序,逐渐向被审计单位和社会公开。
3、坚持民主评议,接受社会监督。一是坚持实行《审计纪律监督卡制度》,审计组将审计告知书送达被审计单位同步,必须将审计纪律监督卡一并送达,在审计项目实行完毕后,由被审计单位或被审计对象在监督卡上针对审计人员廉洁自律及执行审计纪律状况出具评价意见,交本局负责领导。二是坚持审计项目实行领导“送进门”制度,在审计组进驻被审计单位时,由分管领导(重大项目重要领导参与)将审计组组员带进点,向被审计单位明确审计范围内容和时间,当场宣布审计组人员廉政制度及审计纪律。
二、“十件实事”推进状况
(一)对旗新型牧区合作医疗办公室XX-XX年医疗基金进行了审计。审计成果表明,旗新型牧区合作医疗办公室可以按照《新型牧区合作医疗实行方案》规定,对牧民住院医疗费用赔偿支出均按规定予以报销,支出真实、合规。但财务管理方面仍存在账务处理不规范、记账不完整等问题。针对以上问题,提出了十分详细整改提议,并规定主管局应对其业务及财务加强常常性指导和监督管理。
(二)对旗农业综合开发办公室管理实行XX-XX年度农业综合开发项目资金进行了审计。审
您可能关注的文档
- 2025年人事专员岗位职责书.doc
- 2025年播音部工作计划范文与支教个人工作总结.doc
- 2025年高级销售的进一步分析及总结与高速公路公司上半年工作总结.doc
- 2025年护士节授帽仪式主持词与护士节演讲会主持词.doc
- 2025年计划范文生育个人工作计划范文与计划范育协会工作计划范文.doc
- LED芯片进料检验标准.doc
- 2025年在首届杨家埠风筝年画艺术节开幕式上的致词与在高峰会开幕式上的讲话.doc
- 雨说诗歌教学案设计说明.doc
- 2025年黑龙江省重点小学三年级数学下学期过关检测试题含答案.doc
- 2025年居委会退岗人员生活保障工作意见与居家养老工作总结.doc
- 2025年区委办支部先进性教育大讨论上的发言材料与区委办防灾疏散演练通知.doc
- 2025年福建省重点小学一年级语文下册开学考试试题附解析.doc
- 2025年家政服务业年终总结与家政服务员业个人工作总结.doc
- 2025年道路交通安全学习心得与道路交通安全工作计划.doc
- 2025年招待所所长述职报告与招投标监督半年工作总结.doc
- 2025年酒店前台年终工作总结样本与酒店前台年终工作总结范文.doc
- 2025年销售员工作计划优秀范文与销售员工工作计划范文.doc
- 2025年暑假学习计划表三篇.doc
- 2025年如何写个人工作计划与如何写个人工作计划.doc
- 2025年城乡环境卫生清洁行动典型材料与城乡环境卫生管理工作意见.doc
文档评论(0)