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2025年行政事业单位控制报告管理制度试题及答案【新版资料】
一、单项选择题(每题2分,共30分)
1.根据2025年修订的《行政事业单位内部控制报告管理制度》,单位内部控制报告的责任主体是()。
A.财务部门负责人
B.单位主要负责人
C.内部审计机构
D.分管财务的副职领导
2.下列哪项不属于2025年制度中明确的内部控制报告核心内容?()
A.风险评估机制运行情况
B.预算执行与绩效管理衔接情况
C.职工福利发放标准
D.信息系统安全与数据共享情况
3.行政事业单位应于每年()前完成上一年度内部控制报告的编制与内部审核工作。
A.1月31日
B.3月31日
C.6月30日
D.12月31日
4.2025年制度新增要求,内部控制报告需单独列示(),以反映单位对重点领域的风险防控效果。
A.“三重一大”决策执行情况
B.办公用品采购流程
C.临时工招聘程序
D.会议费报销标准
5.对于纳入合并范围的所属单位,主管部门编制汇总报告时,应重点关注()。
A.各单位人员数量差异
B.跨单位业务协同中的风险点
C.下属单位办公场所面积
D.不同单位会计科目的口径差异
6.内部控制报告数据质量自查中,“逻辑性校验”主要核查()。
A.数据与财务报表勾稽关系
B.报告签字盖章是否齐全
C.风险评估结论是否量化
D.制度文本是否更新至最新版本
7.2025年制度明确,对未按要求编制报告的单位,()可采取约谈、通报等方式督促整改。
A.上级主管部门或财政部门
B.单位工会
C.同级审计机关
D.税务部门
8.下列哪项不属于内部控制报告中“信息化支撑”部分应披露的内容?()
A.业务系统与财务系统的对接情况
B.电子档案管理系统的应用范围
C.单位门户网站的访问量
D.内部控制信息平台的功能模块
9.行政事业单位在编制内部控制报告时,对“合同管理”的披露需包括()。
A.合同纠纷的具体案例及处理结果
B.合同模板的设计单位
C.合同签订数量的同比增长率
D.合同审批流程的节点设置
10.2025年制度要求,内部控制报告需附(),说明报告编制过程中采取的质量控制措施。
A.第三方审计意见
B.编制说明
C.职工满意度调查结果
D.往年报告对比分析表
11.主管部门汇总报告时,若发现下属单位存在“收支两条线”执行不规范问题,应在汇总报告中()。
A.隐瞒问题以避免影响整体评价
B.单独列示并分析问题成因
C.要求下属单位自行修改数据
D.仅标注问题数量不具体说明
12.内部控制报告中“监督与评价”部分应包含()。
A.内部审计发现问题的整改率
B.单位食堂的运营成本
C.职工参加培训的次数
D.办公设备的折旧年限
13.2025年制度强调,内部控制报告编制应与()有机衔接,避免数据重复采集。
A.部门决算报告
B.人事统计报表
C.安全生产月报
D.固定资产台账
14.对于涉密事项的披露,制度要求()。
A.完全不提及相关内容
B.以模糊表述替代具体信息
C.按国家保密规定处理,确保安全
D.仅向财政部门口头说明
15.下列哪项属于2025年制度新增的“考核应用”要求?()
A.将报告质量纳入单位负责人经济责任审计
B.定期公布各单位报告得分排名
C.要求单位将报告在官网公开
D.对报告优秀单位给予物质奖励
二、多项选择题(每题3分,共30分。每题至少2个正确选项,多选、错选、漏选均不得分)
1.2025年《行政事业单位内部控制报告管理制度》的修订重点包括()。
A.强化报告与预算绩效管理的联动
B.增加对信息化建设的具体披露要求
C.简化基层单位的报告编制流程
D.明确监督结果与预算安排挂钩机制
2.行政事业单位编制内部控制报告时,需覆盖的业务领域包括()。
A.预算业务
B.收支业务
C.政府采购业务
D.合同管理业务
3.下列属于内部控制报告“风险评估”部分应披露的内容有()。
A.本年度识别的主要风险点
B.风险评估的频率与方法
C.风险应对措施的有效性分析
D.风险评估小组成员的学历构成
4.2025年制度对报告数据质量提出的要求包括()。
A.数据需与
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