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老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。——唐·王勃
2025年审计个人工作总结标准版
进入____集团这个大家庭已满三个月,回顾这段时间的;定的;审
计工作计划,积极地在集团公司内部开展了财务审计;在已;经融入到
了这个充满活力、朝气的华生大家庭中;的大;力支持,再加上我们审
计人员的努力工作,公司的内审;从四;个方面汇报试用期的工作:;
一、试用期的工作总结;
1、在三个月时间内完成了____房地产公司____-;进行沟通交流;
2、为了能够更好地完成的各项工
进入____集团这个大家庭已满三个月,回顾这段时间的工作:在
董事长及财务管理中心总监等领导的亲切关怀和指导下,我在财务管
理中心审计负责人的岗位上,严格按照制定的审计工作计划,积极地
在集团公司内部开展了财务审计工作。经过这段时间的工作,现在已
经融入到了这个充满活力、朝气的华生大家庭中。我相信有公司领导
的信任,有同事们的大力支持,再加上我们审计人员的努力工作,公
司的内审工作一定能更上一层楼。下面我从四个方面汇报试用期的工
作:
一、试用期的工作总结
1、在三个月时间内完成了____房地产公司____-____年度企业所
得税汇算清缴审核及集团内部往来账与____项目代收款项审核、____
公司财务收支及内部控制审计、____公司财务收支及内部控制审计、
经理的离任审计等审计工作任务并与所在公司领导及财务人员进行沟
通交流。
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志不强者智不达,言不信者行不果。——墨翟
2、为了能够更好地完成的各项工作任务,提高工作能力和业务水
平,积极参加财务中心举行的内部培训、认真学习了公司的各项规章
制度以及内部审计的相关制度和流程。
二、工作中遇到的瓶颈
1、对公司规章制度、流程以及相关实际操作方法不够熟悉。由于
时间原因,对于公司规章的制度、流程及相关实际操作方法虽然有所
了解,但不熟悉,更谈不上掌握,而一个优秀的内部审计人员是应该
对公司规章制度、流程等都做到了然如胸的,这些是我在以后的工作
中需要加强的地方。
2、现行规章制度些部分需要进一步完善。有些制度不够完善,在
实务工作中具体操作人员只能根据自己的经验来进行处理。不同的人
处理方法有可能是不相同的,会造成复核人员、审计人员工作的难度;
也可能影响对同一经济业务处理方法前后的一贯性。
三、下一步的工作计划
1、下一步审计工作的总体目标:以工作计划为核心,积极主动地
开展企业的各项审计工作。充分发挥内部审计作为企业风险管理第三
道防线的财务监督、经营诊断和咨询顾问的三大职能。
2、根据工作计划,逐步完善公司的内部审计工作指引、各种审计
工作流程,努力实现内部审计工作规范化、标准化、制度化。
四、建议
根据审计工作中发现的不足,提出以下建议供参考:
1、建立或完善企业的内部控制制度通过制定各业务流程合理的工
作程序及内部控制程序,确保公司所有业务在确定的风险框架内运行;
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百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府
2、建立健全全面预算管理体系构建符合公司实际情况的全面预算
管理体系,组织编制年度全面预算,以年度预算目标对日常生产经营
活动要素进行控制并对相关事
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