2025年国际注册内部审计师(CIA)资格考试(内部审计基础)考前冲刺试题及答案一.docxVIP

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2025年国际注册内部审计师(CIA)资格考试(内部审计基础)考前冲刺试题及答案一.docx

2025年国际注册内部审计师(CIA)资格考试(内部审计基础)考前冲刺试题及答案一

1.单选题(每题1分,共40分)

1.某内部审计师在审计采购流程时发现,采购经理有权单独批准金额高达50万美元的订单,而公司政策要求超过25万美元必须经财务总监会签。该发现最可能导致以下哪项风险?

A.财务报表错报风险

B.合规风险

C.战略风险

D.声誉风险

答案:B

2.在评估舞弊风险时,内部审计师最应关注以下哪项因素?

A.行业平均毛利率

B.员工匿名举报热线使用率下降

C.公司年度培训预算

D.竞争对手市场份额变化

答案:B

3.根据IIA《国际内部审计专业实务框架》,内部审计活动的首要服务对象是:

A.外部审计师

B.高级管理层与董事会

C.监管机构

D.股东

答案:B

4.下列哪项最能体现内部审计的“确认”职能?

A.提出节约成本的建议

B.评估风险管理过程的有效性

C.协助编制年度预算

D.设计新的IT系统

答案:B

5.在制定年度审计计划时,首席审计执行官(CAE)最应依据:

A.上一年度审计发现问题数量

B.风险导向评估结果

C.财务总监的个人偏好

D.外部审计师的时间表

答案:B

6.某审计项目因人力资源不足

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