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公司税务合规责任承诺书(4篇)
公司税务合规责任承诺书第(1)篇
承诺方:
接收方:
1.承诺依据
鉴于税务合规是企业健康运营的基石,为维护税法尊严,保障国家税收利益,促进市场公平竞争,承诺方基于对税法法规的深刻理解和严格遵守,特向接收方作出如下承诺。
2.承诺范围
承诺方承诺在经营活动中严格遵守《_________税收征收管理法》《_________企业所得税法》及相关税收政策法规,保证所有涉税事项合法合规。承诺范围包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、印花税等各项税种,以及发票管理、纳税申报、税款缴纳等环节。
3.承诺核心内容
承诺方郑重承诺:
(1)依法建立税务管理制度,明确税务合规责任,保证税务工作由具备专业资质的人员负责;
(2)真实、准确、完整地核算各项收入、成本、费用,依法进行税务申报,杜绝虚开发票、隐匿收入等违法行为;
(3)及时足额缴纳各项税款,配合税务机关的检查与稽查,如实提供涉税资料;
(4)定期开展内部税务风险自查,发觉违规行为立即整改,并追究相关责任人的责任;
(5)与税务机关保持良好沟通,主动知晓税收政策变化,保证经营活动符合最新法规要求。
4.执行安排
承诺方将按照以下计划推进税务合规工作:
第一阶段:至
(1)完成税务管理制度修订,明确各部门税务合规职责,并组织全员培训;
(2)聘请税务师事务所对现有税务流程进行全面评估,识别风险点并制定改进方案。
第二阶段:至
(1)建立税务合规台账,记录各项涉税事项的处理过程与结果;
(2)每月召开税务合规会议,总结问题并制定下月工作重点。
第三阶段:至
(1)引入信息化税务管理系统,提升数据准确性;
(2)开展跨部门税务合规联合检查,保证政策执行到位。
后续阶段:
根据税务机关指导及市场变化,持续优化税务合规管理体系。
5.支撑体系
为保障承诺的落实,承诺方将采取以下措施:
(1)配备__________名专业人员负责实施税务合规工作,并定期参加专业培训;
(2)设立专项预算,用于税务合规体系建设、人员培训及外部咨询;
(3)与税务师事务所合作,建立第三方评估机制,由__________机构进行年度评估;
(4)设立内部举报渠道,鼓励员工举报违规行为,并给予保密及奖励。
6.违约后果
若承诺方违反本承诺书约定,将承担以下责任:
(1)接受税务机关的行政处罚,包括罚款、滞纳金等;
(2)向接收方通报违约情况,并承担相应的合同责任;
(3)根据接收方要求,提供整改计划并接受监督,直至问题解决。
7.其他约定
本承诺书自双方签字之日起生效,有效期至__________年__________月__________日。承诺方将根据法律法规变化及时调整承诺内容,保证持续合规。
承诺人签名:
签订日期:
公司税务合规责任承诺书第(2)篇
本承诺书依据__________文件制定
1.基本原则
1.1目的依据
本承诺书旨在明确公司及其全体员工在履行纳税义务过程中的责任与义务,保证公司严格遵守国家税收法律法规,维护税法尊严,促进企业健康、合规经营。
1.2范围界定
本承诺书适用于公司所有部门、全体员工以及公司经营活动的所有环节,包括但不限于公司设立、变更、注销、经营、投资、分配利润等行为的税务管理。
2.主要义务
2.1禁止行为规范
公司及其全体员工承诺,严禁任何形式的偷税、漏税、骗税、抗税等违法行为。具体禁止行为包括但不限于:
(1)隐瞒或者虚报应税收入、所得;
(2)擅自减少应纳税额或者骗取税收优惠;
(3)伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证;
(4)未按照规定设置、保管账簿或者保管记账凭证;
(5)擅自转移、隐匿财产或者拒绝税务机关依法检查;
(6)其他违反税收法律法规的行为。
2.2强制义务履行
公司及其全体员工承诺,必须履行以下强制义务:
(1)建立健全税务管理制度,明确税务管理职责,指定专人负责税务工作;
(2)按照国家税收法律法规的规定设置账簿,真实、准确、完整地记账、核算;
(3)按照税法规定,及时、足额申报纳税,不得拖延、逃避纳税义务;
(4)配合税务机关的检查,如实提供有关资料,不得拒绝、阻挠税务机关依法检查;
(5)对税收政策法规进行学习,保证公司经营活动符合税收法律法规的要求;
(6)定期对税务工作进行自查,发觉问题及时整改。
3.监督机制
3.1监督主体
__________部门负责日常监督检查。同时公司设立税务合规领导小组,由公司主要领导担任组长,相关部门负责人担任成员,全面负责公司税务合规工作。
3.2检查频次
公司每季度对税务合规情况进行一次全面检查,并形成检查报告。同时__________
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