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审计公司固定资产管理管理制度
一、总则
(一)目的
为加强本审计公司固定资产的管理,保障固定资产的安全与完整,提高固定资产的使用效益,促进公司业务的顺利开展,特制定本管理制度。
(二)适用范围
本制度适用于公司总部及各分支机构所有固定资产的购置、验收、使用、维护、处置等管理活动。
(三)管理原则
1.统一领导,分级管理:公司设立固定资产管理领导小组,统一领导固定资产管理工作;各部门负责本部门固定资产的日常管理,确保责任落实到人。
2.物尽其用,效益优先:合理配置固定资产,提高资产利用率,降低运营成本,实现固定资产使用效益的最大化。
3.规范操作,严格监督:建立健全固定资产管理
人力资源管理师持证人
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