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2025年审计师考试-审计理论与实务试题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,下列哪项不属于审计风险的三要素?()
A.控制风险
B.重大错报风险
C.可靠性风险
D.风险承受水平
2.审计师在实施风险评估程序时,以下哪种方法不是常用的?()
A.审计抽样
B.内部控制测试
C.分析程序
D.理论研究
3.审计师在确定审计程序的性质、时间和范围时,主要依据的是?()
A.被审计单位的规模
B.审计师的经验
C.风险评估的结果
D.审计师的判断
4.下列哪项不是审计师的独立性要求?()
A.独立性原则
B.职业道德要求
C.客观性要求
D.审计师的经济利益
5.审计师在执行审计工作时,应保持什么样的态度?()
A.偏见
B.客观
C.偏心
D.偏好
6.审计师在发现被审计单位内部控制存在缺陷时,应该如何处理?()
A.忽略缺陷
B.修改内部控制
C.报告缺陷并提请管理层关注
D.直接调整财务报表
7.审计师在编制审计报告时,应遵循的基本原则是?()
A.全面性原则
B.客观性原则
C.公正性原则
D.实事求是原则
8.审计师在审计过程中,以下哪种行为属于违反职业道德的行为?()
A.独立客观地执行审计工作
B.向被审计单位收取额外费用
C.保持审计独立性
D.对被审计单位进行公正评价
9.审计师在审计过程中,以下哪种行为属于违反独立性原则的行为?()
A.保持审计独立性
B.向被审计单位披露审计结果
C.接受被审计单位的礼物
D.对被审计单位进行公正评价
10.审计师在执行审计工作时,以下哪种行为属于违规操作?()
A.严格遵循审计准则
B.向被审计单位提出不合理的要求
C.对被审计单位进行公正评价
D.保持审计独立性
11.审计师在审计过程中,以下哪种情况需要实施额外的审计程序?()
A.被审计单位内部控制良好
B.风险评估结果表明存在重大错报风险
C.被审计单位财务报表完整
D.审计师具有丰富的审计经验
二、多选题(共5题)
12.审计师在审计过程中,应当关注的内部控制要素包括哪些?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监督
13.以下哪些属于审计师在实施风险评估程序时可能使用的方法?()
A.审计抽样
B.分析程序
C.审计访谈
D.内部控制测试
E.询问管理层
14.审计报告中应包含哪些基本要素?()
A.引言段
B.审计意见段
C.非无保留意见段
D.管理层对财务报表的责任段
E.段落说明
15.审计师在执行审计工作时,可能面临哪些职业道德冲突?()
A.利益冲突
B.关系冲突
C.任务冲突
D.信息冲突
E.职责冲突
16.以下哪些属于审计师在编制审计工作底稿时应当考虑的因素?()
A.审计程序的目标
B.审计证据的性质
C.审计证据的充分性和适当性
D.审计工作的复杂性
E.审计师的职业判断
三、填空题(共5题)
17.审计师在执行审计工作前,应当制定详细的审计计划,其中应包括审计的范围、时间安排、所需资源等,以确保审计工作能够高效、有效地进行。
18.审计师在审计过程中,应当保持职业怀疑态度,对被审计单位提供的信息和陈述进行独立的判断和分析。
19.审计师在审计工作底稿中,应当记录审计程序的执行情况、审计证据的获取过程以及审计结论的依据。
20.审计报告中的审计意见段,应当明确表达审计师对被审计单位财务报表的审计意见,包括意见类型和发表依据。
21.审计师在评估被审计单位的内部控制时,应当考虑内部控制的设计和执行两个方面的有效性。
四、判断题(共5题)
22.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错报风险,则可以不对该风险进行评估。()
A.正确B.错误
23.审计意见段是审计报告中的核心部分,它直接反映了审计师对被审计单位财务报表的审计结论。()
A.正确B.错误
24.审计师在执行审计工作时,可以接受被审计单位的任何形式的礼物或招待。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位内部控制存在缺陷,可以直接修改内部控制。()
A.正确B.错误
26.审计师在审计过程中,应
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