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2025年内审员培训考核试题

姓名:__________考号:__________

题号

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.内审员在进行风险评估时,以下哪种方法通常不被推荐?()

A.问卷调查法

B.案例分析法

C.概念图法

D.流程图法

2.内审员在进行内部控制测试时,以下哪种测试通常不被认为是实质性测试?()

A.控制测试

B.审计抽样测试

C.审计分析测试

D.询问测试

3.根据《企业内部控制基本规范》,内部控制的目标不包括以下哪一项?()

A.提高经营效率

B.促进合法合规

C.保护资产安全

D.实现盈利目标

4.内审员在编写审计报告时,以下哪个部分不属于审计意见部分?()

A.审计范围描述

B.审计发现和结论

C.审计依据和标准

D.审计建议

5.以下哪种审计方法不适用于内部审计?()

A.现场审计

B.文件审计

C.远程审计

D.离职审计

6.内审员在审计过程中发现重大问题,应如何处理?()

A.直接向上级报告

B.等待审计结束再报告

C.先与被审计单位沟通

D.保密处理

7.以下哪种审计证据最具有说服力?()

A.被审计单位的声明

B.外部审计师的工作底稿

C.财务报表附注

D.现场观察

8.内审员在进行合规性审计时,以下哪种方法最常使用?()

A.审计抽样

B.流程图法

C.内部控制测试

D.文件审查

9.内审员在进行审计计划时,以下哪个步骤最为关键?()

A.确定审计范围

B.选择审计方法

C.确定审计时间

D.确定审计目标

10.以下哪个不属于内部审计的基本原则?()

A.独立性

B.客观性

C.知识与技能

D.责任制

二、多选题(共5题)

11.内审员在进行风险评估时,应考虑以下哪些因素?()

A.法律法规要求

B.内部控制环境

C.企业业务流程

D.信息技术应用

E.外部环境变化

12.以下哪些属于内部控制的目标?()

A.提高经营效率

B.风险管理

C.保障资产安全

D.促进合规性

E.提高企业声誉

13.内审员在编写审计报告时,应包含以下哪些内容?()

A.审计目的和范围

B.审计发现和结论

C.审计依据和标准

D.审计建议

E.审计师声明

14.以下哪些属于内部审计的局限性?()

A.内部审计资源有限

B.内部审计可能受到管理层的影响

C.内部审计的范围可能有限

D.内部审计的独立性可能受到质疑

E.内部审计的结论可能不够客观

15.以下哪些方法可以用于评估内部控制的有效性?()

A.审计抽样

B.案例分析法

C.流程图法

D.询问测试

E.内部控制自我评估

三、填空题(共5题)

16.内审员在进行内部控制测试时,通常会评估控制活动的_______。

17.根据《企业内部控制基本规范》,内部控制的三大要素是_______、_______和_______。

18.内审员在审计过程中,应当遵循的职业道德准则中,要求保持_______。

19.内审报告的结论部分应当明确指出被审计单位在内部控制方面存在的_______。

20.内审员在编写审计报告时,应确保报告内容真实、完整、清晰,并符合_______的要求。

四、判断题(共5题)

21.内审员在审计过程中,可以不遵守被审计单位的内部控制。()

A.正确B.错误

22.内审员在进行风险评估时,可以仅考虑企业内部的风险。()

A.正确B.错误

23.内审员在编写审计报告时,必须对审计发现的所有问题提出整改建议。()

A.正确B.错误

24.内审员在进行审计工作时,可以不受企业内部管理层的监督。()

A.正确B.错误

25.内审员在审计过程中,发现被审计单位存在违规行为时,应立即向企业董事会报告。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述内审员在审计过程中如何保持独立性?

27.在风险评估过程中,内审员如何识别和评估风险?

28.内审员在编写审计报告时,应当遵循哪些原则?

29.内审员在审计过程中遇到利益冲突时,应当如何处理?

30.请说明内审员如何促进企业内部控制的持续改进?

2025年内审员培训考核试题

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】概念图法通常用于展示复杂的

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