2025年同业业务自查报告.docx

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2025年同业业务自查报告

为全面落实监管要求,强化同业业务风险管控,我行于2025年3月至5月组织开展了同业业务专项自查工作。本次自查覆盖同业负债、同业资产、交易对手管理、会计核算及风险管控等全流程环节,通过系统数据比对、凭证逐笔核查、现场访谈等方式,对2023年1月至2025年5月末的同业业务开展情况进行了全面梳理,现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展情况

本次自查严格遵循“全面覆盖、重点突出、责任到人”的原则,由总行合规管理部牵头,联合金融市场部、风险管理部、计划财务部及各分支机构组成专项工作组,分管同业业务的副行长任组长,统筹推进自查工作。工作组制定了详细的自查方案,明确

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