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2025年会计工作自查报告

2025年,我单位会计工作在上级主管部门指导及单位领导班子统筹下,严格遵循《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规,以规范财务核算、强化资金监管、防范财务风险为核心目标,全面落实各项财务管理制度。为进一步提升会计工作质量,切实发挥财务服务与监督职能,我单位于2025年12月组织财务部门开展了为期两周的会计工作全面自查,覆盖2025年1月至12月全年度账务处理、资金管理、税务申报、档案管理等核心业务环节。现将自查情况总结如下:

一、自查工作开展情况

本次自查以“全面覆盖、重点突出、问题导向”为原则,由财务负责人牵头,成立3人专项自查小组,明确分工为凭证

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