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审计学试题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,下列哪项不属于审计程序?()
A.审计计划
B.审计证据收集
C.审计报告
D.审计风险评价
2.在内部控制制度中,以下哪项不是控制活动?()
A.授权审批
B.会计记录
C.人力资源政策
D.信息与沟通
3.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是常用的审计方法?()
A.询问
B.分析程序
C.审计抽样
D.内部控制测试
4.下列关于审计证据的说法,不正确的是?()
A.审计证据应当具有可靠性
B.审计证据应当与审计目标相关
C.审计证据应当能够支持审计结论
D.审计证据应当是审计师主观判断的结果
5.在审计过程中,以下哪项不是审计师的责任?()
A.获取充分、适当的审计证据
B.确保财务报表的公允反映
C.识别和评估重大错报风险
D.向管理层报告审计发现
6.审计师在执行实质性程序时,以下哪项不是审计抽样的一般原则?()
A.随机选取样本
B.样本量要足够
C.样本要与总体特征一致
D.样本选取应考虑审计师的主观判断
7.审计报告的日期通常是什么时候?()
A.财务报表截止日期
B.审计工作完成日期
C.管理层签署日期
D.审计委员会会议日期
8.在审计过程中,以下哪项不是审计师应当关注的风险?()
A.重大错报风险
B.审计风险
C.舆论风险
D.违规风险
9.审计师在实施审计计划时,以下哪项不是审计计划的内容?()
A.审计目标
B.审计程序
C.审计证据
D.审计费用
10.在审计过程中,以下哪项不是审计师应当遵循的职业道德?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.责任心
二、多选题(共5题)
11.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些是常用的审计方法?()
A.询问
B.分析程序
C.审计抽样
D.内部控制测试
E.查阅公司历史资料
12.审计报告的组成部分通常包括以下哪些?()
A.审计意见
B.管理层对财务报表的责任声明
C.审计师对财务报表的审计过程和范围描述
D.财务报表附注
E.审计委员会报告
13.内部控制制度中的控制活动包括以下哪些?()
A.授权审批
B.会计记录
C.物流控制
D.人力资源政策
E.信息与沟通
14.审计证据的可靠性受以下哪些因素的影响?()
A.审计证据的来源
B.审计证据的独立性
C.审计证据的完整性
D.审计证据的可靠性
E.审计证据的时效性
15.审计师在执行审计程序时,以下哪些情况可能表明存在重大错报风险?()
A.管理层对财务报表的认定存在重大疑问
B.内部控制存在重大缺陷
C.审计证据不足
D.审计师的专业判断失误
E.财务报表存在异常波动
三、填空题(共5题)
16.审计师在进行风险评估时,应当考虑被审计单位的业务流程、控制环境和__。
17.审计师在获取审计证据时,应当关注证据的__和__,以确保其充分性和适当性。
18.审计报告应当由审计师的签名和__构成。
19.审计师在执行审计程序时,应当根据__的性质、规模和复杂程度,以及相关内部控制的设计和执行情况,确定所需审计证据的数量。
20.审计师在审计过程中,应当保持__,不得因任何外在因素对审计意见产生影响。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,对发现的内部控制缺陷,应当立即与管理层沟通。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计报告中,需要详细说明审计程序的具体步骤。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,应当保持职业怀疑态度,对被审计单位的财务报表保持独立判断。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报风险时,应当立即停止审计工作。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,对获取的审计证据应当进行独立的评价,不受管理层意见的影响。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.什么是审计风险?
27.审计师在审计过程中,如何进行风险评估?
28.审计师在审计过程中,如何获取充分、适当的审计证据?
29.什么是审计抽样?
30.审计师在审计报告中,应当包含哪些
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