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内部审计工作规定
目录
第一章总则
第二章内部审计机构和人员
第三章内部审计程序
第四章内部审计整改和结果运用
第五章审计机关指导和监督
第六章责任追究
第七章附则
第一章总则
第一条?为了加强内部审计工作,规范内部审计行为,充分发挥内部审计作用,增强审计整体监督效能,根据《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规,结合本省实际,制定本规定。
第二条?本规定适用于依法属于本省审计机关审计监督对象的国家机关、事业单位、社会团体、国有企业等单位(以下统称单位)的内部审计工作,以及审计机关对内部审计工作的业务指导和监督。
本规定所称内部审计,
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