融资平台内部控制与审计管理方案.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

泓域咨询·让项目落地更高效

融资平台内部控制与审计管理方案

目录TOC\o1-4\z\u

一、背景研究分析 3

二、融资平台内部控制体系概述 4

三、融资平台内部控制的目标与原则 6

四、融资平台风险管理框架 8

五、内部控制的基本结构与功能 10

六、融资平台内部控制的基本流程 12

七、融资平台内部控制的风险识别与评估 14

八、融资平台财务管理控制 16

九、融资平台资产管理控制 18

十、融资平台投资项目管理控制 20

十一、融资平台债务管理控制 22

十二、融资平台审批与授权管理 24

十三、融资平台合同管理控制

文档评论(0)

泓域咨询 + 关注
官方认证
服务提供商

泓域咨询(MacroAreas)专注于项目规划、设计及可行性研究,可提供全行业项目建议书、可行性研究报告、初步设计、商业计划书、投资计划书、实施方案、景观设计、规划设计及高效的全流程解决方案。

认证主体泓域(重庆)企业管理有限公司
IP属地重庆
统一社会信用代码/组织机构代码
91500000MA608QFD4P

1亿VIP精品文档

相关文档