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2025年风险管理自查报告
2025年,我司严格遵循《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》及行业监管要求,围绕稳增长、防风险、促转型核心目标,以服务主责主业为导向,开展全流程、全层级、全业务的风险管理自查工作。本次自查覆盖公司总部及下属23家分子公司,涵盖战略、财务、市场、运营、合规五大风险类别,重点聚焦信贷业务、投资业务、供应链管理、数字化转型等高风险领域,通过系统筛查、现场访谈、数据验证、案例复盘等方式,累计调取业务数据3200余万条,访谈关键岗位人员412人次,发现风险隐患点67项,形成整改台账43项。现将自查情况报告如下:
一、风险管理体系运行情况评估
(一)制度与组织
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