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2025年度医院审计部工作总结和2026年工作计划
2025年,医院审计部在院党委、院长办公会的领导下,紧密围绕“规范经济运行、防控重大风险、提升管理效能”核心目标,以《卫生健康系统内部审计工作规定》为指导,聚焦财务收支、基建工程、经济责任、采购管理、内控合规五大主责领域,全年累计完成审计项目127项(含跟踪审计23项),涉及资金总额11.8亿元,提出审计建议213条,推动修订制度28项,促进增收节支2460万元,审计整改完成率98.7%,在保障医院经济安全、助力高质量发展中发挥了“经济卫士”和“管理参谋”作用。现将本年度工作总结如下,并对2026年重点工作作出部署。
一、2025年度主要工
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