2026年家具制造公司内部审计工作管理制度.docx

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2026年家具制造公司内部审计工作管理制度

第一章总则

第一条为规范公司内部审计工作,强化内部监督管理,防范经营风险和财务风险,提升公司财务管理、运营管理的规范性和有效性,依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》及家具制造行业经营管理相关规范,结合公司实木家具、板式家具、软体家具、定制家具等产品的生产经营实际,制定本制度。

第二条本制度所称内部审计,是指公司审计部门对各部门财务收支、经营活动、内部控制、风险管理等开展的独立、客观的监督、评价和建议活动,涵盖事前、事中、事后全流程审计监督。

第三条本制度适用于公司所有部门及业务环节的内部审计工作,涉及公司审计部门、财务部门、生

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