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财务自查报告及整改措施

为全面规范财务管理工作,提升财务核算水平与风险防控能力,我单位于2023年5月至6月组织财务部门及相关业务部门,对2022年度及2023年1-5月财务收支、账务处理、资金管理、资产核算等重点环节开展了全面自查。本次自查以《企业会计准则》《内部会计控制规范》及单位《财务管理制度》为依据,通过查阅凭证账簿、核对资产台账、访谈业务人员、分析财务数据等方式,覆盖12个业务部门、3个下属分支机构,累计抽查凭证4200余份,核对银行账户15个,盘点固定资产268项、存货5类,发现具体问题21项,现将自查情况及整改措施报告如下:

一、自查发现的主要问题

(一)财务内控制度执行

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