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医院审计部2025年工作总结及2026年工作计划
2025年,医院审计部在院党委、行政的领导下,深入贯彻落实《卫生健康系统内部审计工作规定》及医院年度工作部署,以“监督、服务、增值”为核心职能,围绕医疗业务、经济运行、内部控制等关键领域,全年完成各类审计项目127项,提出整改建议213条,推动修订制度18项,核减工程及采购资金2345万元,审计覆盖率较上年提升15%,为医院规范管理、风险防控和提质增效发挥了重要作用。现将本年度工作情况总结如下,并对2026年重点工作作出安排。
一、2025年主要工作完成情况
(一)聚焦主责主业,深化重点领域审计监督
1.财务收支审计精准发力。以“
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