审计公司固定资产盘点管理制度.doc

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审计公司固定资产盘点管理制度

一、总则

1.目的

为加强本审计公司固定资产的管理与监督,确保固定资产账实相符,保障公司资产的安全与完整,提高固定资产的使用效率,特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于本审计公司各部门及所有固定资产。包括但不限于办公设备(如电脑、打印机、复印机等)、办公家具(如办公桌、办公椅、文件柜等)、交通工具以及其他价值较高、使用期限超过一年的资产。

3.职责分工

-行政部门:作为固定资产管理的牵头部门,负责制定和完善固定资产盘点管理制度;组织固定资产的日常管理工作,包括资产的采购、验收、登记、调配、报废等;定期组织固定资产盘点工作,并负责与财务部门

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