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审计公司审计流程规范实施办法
一、总则
(一)目的
为加强本审计公司的审计工作管理,规范审计流程,确保审计工作的质量和效率,提高审计服务水平,更好地为客户提供专业、公正、准确的审计服务,特制定本实施办法。
(二)适用范围
本办法适用于本审计公司承接的所有审计项目,包括但不限于财务报表审计、专项审计、内部审计等各类审计业务。
(三)原则
1.独立性原则:审计人员应保持独立的精神状态和立场,不受任何外界因素干扰,公正、客观地开展审计工作。
2.客观性原则:审计工作应基于事实和证据,以客观、公正的态度进行评价和判断,确保审计结论真实可靠。
3.专业性原则:审计人员应具备专业的知识、
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