审计公司审计档案优化实施细则.doc

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审计公司审计档案优化实施细则

一、总则

(一)目的

为加强本审计公司审计档案管理,提高审计档案质量,充分发挥审计档案在审计工作及公司发展中的作用,依据国家相关法律法规及审计行业规范,结合本公司实际情况,特制定本实施细则。

(二)适用范围

本细则适用于本审计公司内部所有审计项目档案的管理工作,包括档案的形成、收集、整理、归档、保管、利用等各个环节。公司全体审计人员及涉及审计档案管理的相关部门和人员均应遵守本细则。

(三)基本原则

审计档案管理遵循真实性、完整性、规范性、保密性原则。确保档案内容真实反映审计项目全过程,涵盖所有关键信息;严格按照既定规范进行整理与归档操作;对档案信息严格

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