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审计公司审计流程管理实施细则
一、总则
1.目的
本实施细则旨在规范本审计公司的审计流程管理,确保审计工作的高质量、高效率开展,提高审计结果的准确性和可靠性,增强公司在审计市场的竞争力,更好地为客户提供专业服务,推动审计事业的蓬勃发展。
2.适用范围
本细则适用于本审计公司内部所有审计项目,包括但不限于财务审计、经济效益审计、内部控制审计等各类审计业务。
3.基本原则
-独立性原则:审计人员应保持独立的立场,不受任何外部因素干扰,确保审计工作的公正性和客观性。
-客观性原则:审计过程和结论应基于客观事实和充分的证据,如实反映被审计单位的实际情况。
-专
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