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合同审查及归档标准化操作手册
一、手册说明
本手册旨在规范合同审查及归档全流程,保证合同内容的合法性、合规性,提高合同管理效率,防范潜在风险,保障企业合法权益。适用于公司各类业务合同(如采购合同、服务合同、合作协议等)的审查、签署、归档及后续管理工作。
二、适用业务情境
对外合作签约:与客户、供应商、合作伙伴等外部主体签订业务合同时需对合同条款进行审查并规范归档。
合同修订与续签:对已签订合同的补充协议、修订版本或到期续签合同,需重新履行审查及归档流程。
内部审批备案:合同经签署后,需完成内部审批流程并纳入档案管理体系,保证可追溯性。
风险合规检查:定期对已归档合同进行合规性抽查,识别潜在法律及经营风险。
三、合同审查阶段操作流程
(一)合同接收与初步登记
资料接收:业务部门提交合同草案及相关附件(如技术协议、订单、对方主体资格证明等),保证资料完整、清晰。
信息登记:在《合同流转台账》中记录合同基本信息,包括合同名称、对方主体、合同金额、签订日期、提交部门、提交人等。
分配审查人:根据合同类型(如采购类、服务类)及金额,将合同分配至对应审查岗(法务岗、业务岗、财务岗)。
(二)审查职责分工
审查岗位
审查重点
业务部门
1.合同主体与业务需求匹配性;2.技术参数、服务标准、交付要求等业务条款;3.双方权利义务对等性,保证业务目标可实现。
财务部门
1.付款方式、金额、节点与财务制度一致性;2.发票类型、税率、开票要求等财务条款;3.涉及成本、预算的合理性。
法务部门
1.主体资格合法性(如营业执照、授权委托书);2.合同条款合法性、合规性,无法律歧义;3.违约责任、争议解决方式等风险条款;4.知识产权、保密等特殊条款完备性。
(三)审查要点执行
主体资格审查:
核验对方营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人证件号码明,授权代理人需提供授权委托书及代理人证件号码明。
确认对方经营范围与合同内容相符,无超越资质经营情形。
核心条款审查:
标的条款:明确产品名称、规格、数量或服务内容,避免模糊表述。
质量标准:约定国家标准、行业标准或双方确认的技术参数,附技术协议作为附件。
价款与支付:明确金额、币种、支付方式(如电汇/支票)、节点(如预付款、到货款、质保金比例)。
履行期限与地点:约定具体起止时间、交付/服务地点,明确逾期责任。
违约责任:对违约情形(如延迟交付、质量不达标)约定明确的违约金计算方式或赔偿范围。
争议解决:优先约定由公司所在地法院诉讼解决,或明确仲裁机构名称。
风险条款排查:
检查是否存在“霸王条款”(如对方单方面解除合同权、免责条款);
避免约定“最终解释权归对方所有”等不公平条款;
涉及保密、知识产权的,需明保证密范围、期限及违约责任。
(四)形成审查意见与沟通修订
审查反馈:各审查岗在《合同审查意见表》中填写审查结论(“通过”“修改后通过”“不通过”)及具体修改意见,并签字确认。
意见汇总:法务岗汇总各岗位意见,与业务部门沟通,推动对方修订合同条款。
最终确认:修订后的合同需再次提交审查岗确认,直至所有无重大异议。
(五)审查完成确认
审查通过后,法务岗在合同文本上标注“审查已通过”及审查日期,流转至签署环节。
四、合同归档阶段操作流程
(一)归档资料收集
合同签署完成后,业务部门需收集以下全套资料,保证原件完整:
合同文本正本(双方签字盖章页齐全);
合同审查意见表(各审查岗签字版);
对方主体资格证明文件(营业执照复印件、授权委托书等);
与合同相关的附件(如技术协议、招投标文件、订单、会议纪要等);
合同审批单(内部流程审批记录)。
(二)归档信息登记
填写归档清单:在《合同归档登记表》中详细记录合同信息,包括:
合同编号(规则:年份-部门-合同类型-序号,如“2024-采-001”);
合同名称、签约双方、签订日期、合同金额;
合同履行期限、归档日期、档案保管人;
附件清单及份数。
编号与分类:按合同类型(采购/销售/服务等)及年度对合同进行分类编号,保证编号唯一性。
(三)实体与电子档案管理
实体档案归档:
将合同正本及附件统一放入档案袋,封面标注合同名称、编号、日期,移交至档案室;
档案室按编号顺序存入专用档案柜,做到“一合同一档”,避免散乱。
电子档案备份:
业务部门将合同扫描件(PDF格式,含签字盖章页)、电子版审批流程记录等存入指定服务器或档案管理系统;
电子档案命名规则与实体档案编号一致,定期备份,防止数据丢失。
(四)档案查阅与保管
查阅权限:因工作需要查阅合同档案的,需填写《合同档案查阅申请表》,经部门负责人及法务岗审批后,在档案室现场查阅(原则上不借出原件)。
保管期限:根据合同类型及法律规定确定保管期限(如采购合同、服务合同一般保管至合同履行完毕后5年,重大
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