2025年内审员D考试题库及答案.docVIP

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2025年内审员D考试题库及答案

一、单项选择题(总共10题,每题2分)

1.内部审计的核心目的是什么?

A.提高组织的运营效率

B.确保组织遵守法律法规

C.提供有关组织风险管理的信息

D.监督外部审计师的审计工作

答案:C

2.内部审计师在执行审计时,应遵循的主要道德规范是什么?

A.保持独立性和客观性

B.最大化审计费用

C.避免利益冲突

D.尽可能延长审计时间

答案:A

3.在内部审计过程中,哪种方法通常用于收集信息?

A.非结构化访谈

B.实体观察

C.文件审查

D.以上所有

答案:D

4.内部审计报告的主要目的是什么?

A.提供审计结果和建议

B.作为法律文件

C.作为内部审计师的个人记录

D.作为外部审计师的工作指南

答案:A

5.内部审计师在评估内部控制时,通常关注什么?

A.控制的有效性

B.控制的成本

C.控制的复杂性

D.控制的创新性

答案:A

6.内部审计师在执行审计时,应如何处理发现的重大问题?

A.立即报告给高层管理人员

B.隐藏问题以避免冲突

C.仅报告给审计委员会

D.与被审计部门讨论解决方案

答案:A

7.内部审计师在执行审计时,应如何保持客观性?

A.避免与被审计部门有任何接触

B.仅依赖内部审计师的直觉

C.使用多种信息来源

D.仅依赖被审计部门的报告

答案:C

8.内部审计师在执行审计时,应如何处理敏感信息?

A.公开披露敏感信息

B.仅与内部审计师分享

C.在报告中匿名处理

D.与被审计部门共享

答案:C

9.内部审计师在执行审计时,应如何处理审计发现?

A.忽略发现以避免冲突

B.仅报告给审计委员会

C.与被审计部门讨论解决方案

D.立即报告给高层管理人员

答案:C

10.内部审计师在执行审计时,应如何处理审计建议?

A.忽略建议以避免冲突

B.仅报告给审计委员会

C.与被审计部门讨论解决方案

D.立即报告给高层管理人员

答案:C

二、多项选择题(总共10题,每题2分)

1.内部审计的目的是什么?

A.提高组织的运营效率

B.确保组织遵守法律法规

C.提供有关组织风险管理的信息

D.监督外部审计师的审计工作

答案:A,B,C

2.内部审计师应遵循的主要道德规范是什么?

A.保持独立性和客观性

B.最大化审计费用

C.避免利益冲突

D.尽可能延长审计时间

答案:A,C

3.在内部审计过程中,哪种方法通常用于收集信息?

A.非结构化访谈

B.实体观察

C.文件审查

D.以上所有

答案:A,B,C

4.内部审计报告的主要目的是什么?

A.提供审计结果和建议

B.作为法律文件

C.作为内部审计师的个人记录

D.作为外部审计师的工作指南

答案:A,D

5.内部审计师在评估内部控制时,通常关注什么?

A.控制的有效性

B.控制的成本

C.控制的复杂性

D.控制的创新性

答案:A,B

6.内部审计师在执行审计时,应如何处理发现的重大问题?

A.立即报告给高层管理人员

B.隐藏问题以避免冲突

C.仅报告给审计委员会

D.与被审计部门讨论解决方案

答案:A,D

7.内部审计师在执行审计时,应如何保持客观性?

A.避免与被审计部门有任何接触

B.仅依赖内部审计师的直觉

C.使用多种信息来源

D.仅依赖被审计部门的报告

答案:C

8.内部审计师在执行审计时,应如何处理敏感信息?

A.公开披露敏感信息

B.仅与内部审计师分享

C.在报告中匿名处理

D.与被审计部门共享

答案:C

9.内部审计师在执行审计时,应如何处理审计发现?

A.忽略发现以避免冲突

B.仅报告给审计委员会

C.与被审计部门讨论解决方案

D.立即报告给高层管理人员

答案:C

10.内部审计师在执行审计时,应如何处理审计建议?

A.忽略建议以避免冲突

B.仅报告给审计委员会

C.与被审计部门讨论解决方案

D.立即报告给高层管理人员

答案:C

三、判断题(总共10题,每题2分)

1.内部审计的核心目的是提高组织的运营效率。

答案:错误

2.内部审计师在执行审计时,应遵循的主要道德规范是保持独立性和客观性。

答案:正确

3.在内部审计过程中,非结构化访谈通常用于收集信息。

答案:正确

4.内部审计报告的主要目的是提供审计结果和建议。

答案:正确

5.内部审计师在评估内部控制时,通常关注控制的有效性。

答案:正确

6.内部审计师在执行审计时,应立即报告发现的重大问题。

答案:正确

7.内部审计师在执行审计时,应使用多种信息来源以保持客观性。

答案:正确

8.内部审计师在执行审计时,应在报告中匿名处理敏感信息。

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