财务公开自查自纠工作情况汇报.docx

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财务公开自查自纠工作情况汇报

为深入贯彻落实《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及上级关于财务公开与规范管理的系列要求,切实提升财务管理透明度和资金使用效益,我单位于2023年X月X日至X月X日,组织财务部门、纪检监察部门及各业务科室骨干成立专项工作组,围绕全流程覆盖、全环节核查、全问题整改目标,对2022年度以来财务收支、预算执行、资产管理、专项资金使用等12项重点领域开展了全面自查自纠工作。现将具体情况汇报如下:

一、自查工作组织与实施情况

本次自查严格遵循制度为纲、问题导向、责任到人原则,构建领导小组统筹+专项组执行+全员配合的工作机制。一是成立由单位主要负责人任组长,分管财务领导

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