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最新国家开放大学电大《审计学》形考任务2试题及答案(Word最新版)
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计的基本目标是评价和改善组织的经济活动和管理过程。以下哪个不是审计的基本目标?()
A.确保财务报表的真实性
B.评估内部控制的有效性
C.提供税收筹划建议
D.促进组织效率提升
2.在审计过程中,审计师通常采用以下哪种方法来收集证据?()
A.询问管理层
B.检查文件和记录
C.进行市场调研
D.评估竞争对手
3.以下哪项不是审计师的职责?()
A.遵守职业道德规范
B.确保客户财务报表的真实性
C.提供法律咨询
D.维护客户利益
4.审计意见分为无保留意见、保留意见和否定意见。以下哪种情况会导致审计师发表保留意见?()
A.审计范围受到限制
B.发现重大错报,但已纠正
C.审计范围没有受到限制,但存在一些疑虑
D.审计范围受到限制,且存在重大错报
5.审计师在审计过程中,对内部控制的评价主要关注哪些方面?()
A.控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督
B.控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、财务报告过程
6.以下哪种情况,审计师应发表否定意见?()
A.审计范围受到限制,且无法获取充分适当的审计证据
B.发现重大错报,但已纠正
C.审计范围没有受到限制,但存在一些疑虑
D.审计范围受到限制,且存在重大错报
7.审计报告的目的是什么?()
A.通知管理层关于财务报表的问题
B.向股东提供财务信息
C.评估内部控制的有效性
D.满足法律法规的要求
8.审计师在审计过程中,如何处理审计发现的问题?()
A.忽略问题,继续审计工作
B.与管理层讨论问题,寻求解决方案
C.直接向董事会报告问题
D.修改审计计划,重新开始审计
9.审计师在审计过程中,如何确保审计工作的独立性?()
A.确保审计师与被审计单位无利益关系
B.确保审计师具备必要的专业知识和技能
C.确保审计师遵守职业道德规范
D.以上都是
二、多选题(共5题)
10.审计师在执行审计工作时,需要考虑哪些风险因素?()
A.财务报表重大错报风险
B.内部控制风险
C.审计程序风险
D.审计师专业判断风险
11.审计师在评估内部控制时,通常会关注以下哪些方面?()
A.控制环境
B.风险评估过程
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监督活动
12.审计报告的类型主要包括哪些?()
A.标准无保留意见审计报告
B.保留意见审计报告
C.否定意见审计报告
D.拒绝表示意见审计报告
E.简化审计报告
13.审计师在审计过程中,如何确保审计证据的充分性和适当性?()
A.通过实施审计程序获取证据
B.评估管理层提供的证据
C.对获取的证据进行交叉验证
D.对证据进行评价和分析
E.确保证据与审计目标相关
14.审计师在审计过程中,如何处理与管理层之间的分歧?()
A.记录分歧,并寻求管理层解释
B.与其他审计师或专家讨论分歧
C.评估分歧对审计意见的影响
D.在必要时与被审计单位董事会沟通
E.保留意见或发表否定意见
三、填空题(共5题)
15.审计师在执行审计工作时,需要遵守的职业道德规范中,要求保持独立性的首要条件是独立于被审计单位。
16.审计师在评估被审计单位内部控制时,通常采用的评估方法包括内部控制调查和内部控制测试。
17.审计师在编制审计报告时,如果发现财务报表存在重大错报,但已得到适当调整,应当发表带强调事项段的无保留意见。
18.审计师在执行审计工作时,应当对审计过程中发现的违反法律法规行为进行记录,并在必要时报告相关机构。
19.审计师在执行审计工作时,应当关注被审计单位的环境因素,包括经济、法律、社会、技术等方面的变化。
四、判断题(共5题)
20.审计师在执行审计工作时,不需要考虑被审计单位的管理层诚信。()
A.正确B.错误
21.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,无论是否已得到纠正,都应发表保留意见。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行审计工作时,可以不遵守职业道德规范,只要不影响审计意见的公正性。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行评估,是审计工作的核心内容。()
A.正确
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