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2025年财务管理领域自查自纠工作方案

一、工作目标与组织保障

围绕“强基础、控风险、促规范”核心要求,以2025年财务管理全流程合规性为重点,通过系统性自查自纠,全面排查资金管理、预算执行、会计核算、资产管控、税务合规及内控体系等领域的薄弱环节,建立“问题清单—整改责任—验收标准—长效机制”闭环管理体系,确保财务数据真实准确、资金使用安全高效、制度执行刚性落地,推动财务管理水平整体提升至行业先进标准。

成立由单位主要负责人任组长,总会计师(财务分管领导)任副组长,财务部门、审计部门、纪检监察部门及各业务部门负责人为成员的自查自纠工作领导小组(以下简称“领导小组”)。领导小组下设办公

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