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2025年医院审计部工作总结暨下一步工作计划
2025年,在医院党委的统筹领导及分管院领导的直接指导下,审计部紧密围绕“规范管理、防控风险、提质增效”核心目标,以“监督+服务”双轮驱动,全年共完成各类审计项目128项(含专项审计、跟踪审计、日常审核),提出整改建议246条,推动修订制度17项,核减不合理支出342.6万元,协助追回违规资金18.7万元,审计结果应用于科室绩效考核23次,为医院高质量发展提供了坚实的内控保障。现将本年度主要工作情况及下一步计划总结如下:
一、2025年主要工作完成情况
(一)聚焦主责主业,强化经济活动全流程监督
1.财务收支审计精准化
全年完成1
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