2025年财务审计科工作总结和2026年工作计划.docx

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2025年财务审计科工作总结和2026年工作计划

2025年,财务审计科在单位党委的统筹指导下,紧扣“防风险、强内控、促发展”核心目标,以规范财务收支、强化资金监管、完善内控制度为重点,全年累计完成各类审计项目42项(含专项审计18项、经济责任审计12项、常规审计12项),覆盖下属8家二级单位及15个重点业务模块,提出审计建议136条,推动整改完成129项,整改完成率94.85%;协助完善财务管理制度11项、业务流程规范8项,挽回经济损失235万元,审计监督对单位规范化运营的支撑作用显著增强。现将全年工作情况总结如下:

一、2025年主要工作成效

(一)聚焦主责主业,审计监督效能持续提

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