2025年度审计科工作总结及2026年工作计划.docx

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2025年度审计科工作总结及2026年工作计划

2025年,审计科在单位党委的领导下,紧扣中心工作,以“监督、服务、规范、提升”为目标,聚焦主责主业,深化审计监督,全年完成各类审计项目42项(含经济责任审计12项、财务收支审计8项、工程结算审计10项、专项审计6项、内控评价6项),提出审计建议137条,推动修订制度21项,促进增收节支约1860万元,核减工程结算金额430万元,较好发挥了审计“治已病、防未病”作用。现将全年工作情况总结如下,并对2026年重点任务作出安排。

一、2025年主要工作成效及做法

(一)聚焦主责主业,深化重点领域审计监督

1.经济责任审计突出“精准画像”。

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