2025年度审计科工作总结和2026年工作计划.docx

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2025年度审计科工作总结和2026年工作计划

2025年,审计科在单位党委的统一领导下,坚持“围绕中心、服务大局、查错纠弊、促进发展”的工作方针,以规范管理、防范风险、提升效能为核心目标,全年累计完成各类审计项目42项(含专项审计12项、经济责任审计15项、财务收支审计8项、内控专项审计7项),涉及资金总额18.6亿元,提出审计建议117条,推动修订制度23项,促进整改落实资金1.2亿元,审计监督的建设性作用进一步凸显。现将全年工作情况总结如下,并对2026年重点任务作出部署。

一、2025年度主要工作成效与实践

(一)聚焦主责主业,强化重点领域审计监督

全年紧扣单位年度中心工作,将审

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