2025年财务审计科工作总结及2026年工作思路.docx

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2025年财务审计科工作总结及2026年工作思路

2025年,财务审计科在单位党委的统筹领导下,紧扣“防风险、强内控、促发展”核心目标,以规范财务管理、提升资金效能、强化权力监督为抓手,全年累计完成各类审计项目52项(含经济责任审计8项、专项审计15项、常规审计29项),覆盖预算执行、资金使用、工程结算、物资采购等12个业务领域,出具审计报告52份,提出整改建议187条,推动修订内控制度12项,促进增收节支约460万元,审计发现问题整改率达98.2%,较上年提升3.1个百分点,为单位高质量发展提供了坚实的监督保障。

一、2025年重点工作完成情况

(一)聚焦主责主业,深化审计监督覆盖面

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