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2025年财务审计科工作总结暨工作计划
2025年,财务审计科在公司管理层的统筹指导下,紧扣“防风险、促合规、强管理”核心目标,全年累计完成58个审计项目(含22个专项审计、15个经济责任审计、12个内控合规审计、9个工程结算审计),较2024年增长18%;覆盖下属12家子公司及3个事业部,审计覆盖率达85%;累计发现问题213项,提出整改建议187条,推动修订制度23项,优化流程15个;通过核减工程结算款、追回超付费用等方式直接创造经济价值约1260万元,审计监督效能显著提升。现将年度工作情况总结如下,并对2026年重点工作作出计划。
一、2025年主要工作成果
(一)聚焦主责主业,审计
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