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- 2025-12-25 发布于辽宁
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企业研发费用审计工作底稿范本
前言
本工作底稿范本旨在为审计人员执行企业研发费用审计工作提供一个系统性的框架和操作指引。它并非一成不变的模板,审计人员应根据被审计单位的行业特点、规模大小、研发活动复杂性以及审计风险评估结果,进行适当的调整和细化。本范本强调审计程序的合规性、证据的充分性与适当性,并关注研发费用确认、计量和列报的准确性与公允性。
一、审计总体情况
1.1审计项目基本信息
*被审计单位名称:(填写全称)
*审计期间:(填写年份,如XXXX年度)
*审计项目名称:(填写,如XXXX公司XXXX年度研发费用专项审计)
*审计人员:(填写主审及参与人员姓名)
*审计日期:(填写外勤工作起始及截止日期)
*索引号:(根据事务所底稿索引系统填写)
1.2审计目标
1.确认研发活动的真实性与合规性。
2.确认研发费用归集范围的准确性,是否符合会计准则及相关规定。
3.确认研发费用的发生额是否真实、完整,计价是否准确。
4.确认研发费用在财务报表中的列报与披露是否恰当,尤其是资本化与费用化划分的合理性。
5.评估与研发费用相关的内部控制设计与运行的有效性(如适用)。
1.3审计范围
*被审计单位在审计期间内所有开展的研发项目及其相关的研发费用。
*涉及研发费用的相关会计科目,如“研发支出”、“管理费
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