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医院审计岗位工作汇报范文
2023年度,在医院党委的领导与分管院长的指导下,审计部门严格贯彻《卫生系统内部审计工作规定》《医院内部审计规范》等文件要求,以“监督、评价、服务”为核心职能,围绕医院年度重点工作目标,聚焦经济活动合规性、资源使用效益性、风险防控有效性,全年累计完成各类审计项目42项,其中财务收支审计8项、基建维修项目审计15项、设备物资采购审计10项、内部控制专项审计5项、医保资金专项审计4项,提出审计建议106条,推动整改问题78个,促进节约资金约236万元,追回违规资金12.8万元,为医院规范管理、提质增效发挥了重要保障作用。现将本年度工作开展情况总结如下:
一、聚焦主责主业
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