2026年最新邮储内控考试题及答案.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2026年最新邮储内控考试题及答案

一、单项选择题(总共10题,每题2分)

1.邮政储蓄银行内部控制的基本原则不包括以下哪一项?

A.全面性原则

B.重要性原则

C.效益性原则

D.随机性原则

2.内部控制的目标不包括以下哪一项?

A.保障资产安全

B.提高经营效率

C.遵守法律法规

D.最大化股东利益

3.邮政储蓄银行内部控制体系的核心是?

A.内部审计

B.风险管理

C.内部控制委员会

D.财务管理

4.内部控制缺陷分为哪几类?

A.设计缺陷和运行缺陷

B.永久缺陷和暂时缺陷

C.主要缺陷和一般缺陷

D.严重缺陷和轻微缺陷

5.邮政储蓄银行内部控制评价结果分为哪几个等级?

A.优秀、良好、合格、不合格

B.一级、二级、三级、四级

C.高、中、低、无

D.A、B、C、D

6.内部控制评价的主要目的是?

A.识别和评估内部控制风险

B.完善内部控制体系

C.提高内部控制有效性

D.以上都是

7.邮政储蓄银行内部控制的基本要素不包括以下哪一项?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.内部监督

8.内部控制自我评价的主要责任单位是?

A.总行

B.分行

C.支行

D.以上都是

9.内部控制评价报告的主要内容包括?

A.评价结果、评价依据、评价方法

B.评价范围、评价时间、评价人员

C.评价目的、评价标准、评价程序

D.以上都是

10.内部控制缺陷的整改措施不包括以下哪一项?

A.修订内部控制制度

B.加强内部控制执行

C.增加内部控制资源

D.减少内部控制成本

二、填空题(总共10题,每题2分)

1.邮政储蓄银行内部控制的基本原则包括全面性原则、重要性原则、______原则和制衡性原则。

2.内部控制的目标包括保障资产安全、提高经营效率、______和促进可持续发展。

3.邮政储蓄银行内部控制体系的核心是风险管理。

4.内部控制缺陷分为设计缺陷和______。

5.邮政储蓄银行内部控制评价结果分为优秀、良好、合格和______。

6.内部控制评价的主要目的是识别和评估内部控制风险。

7.邮政储蓄银行内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、______和内部监督。

8.内部控制自我评价的主要责任单位是支行。

9.内部控制评价报告的主要内容包括评价结果、评价依据和______。

10.内部控制缺陷的整改措施包括修订内部控制制度、加强内部控制执行和______。

三、判断题(总共10题,每题2分)

1.邮政储蓄银行内部控制的基本原则不包括随机性原则。(正确)

2.内部控制的目标包括保障资产安全、提高经营效率、遵守法律法规和最大化股东利益。(错误)

3.邮政储蓄银行内部控制体系的核心是内部审计。(错误)

4.内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。(正确)

5.邮政储蓄银行内部控制评价结果分为优秀、良好、合格和不合格。(正确)

6.内部控制评价的主要目的是识别和评估内部控制风险。(正确)

7.邮政储蓄银行内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动和内部监督。(正确)

8.内部控制自我评价的主要责任单位是总行。(错误)

9.内部控制评价报告的主要内容包括评价结果、评价依据、评价方法和评价人员。(错误)

10.内部控制缺陷的整改措施包括修订内部控制制度、加强内部控制执行和减少内部控制成本。(错误)

四、简答题(总共4题,每题5分)

1.简述邮政储蓄银行内部控制的基本原则。

答:邮政储蓄银行内部控制的基本原则包括全面性原则、重要性原则、效益性原则和制衡性原则。全面性原则要求内部控制覆盖所有业务和部门;重要性原则要求内部控制重点关注重要业务和风险;效益性原则要求内部控制兼顾成本和效益;制衡性原则要求内部控制各部门之间相互制约。

2.简述邮政储蓄银行内部控制体系的核心要素。

答:邮政储蓄银行内部控制体系的核心要素包括控制环境、风险评估、控制活动和内部监督。控制环境是内部控制的基础,包括组织结构、企业文化等;风险评估是识别和评估内部控制风险;控制活动是具体执行内部控制措施;内部监督是确保内部控制有效执行。

3.简述邮政储蓄银行内部控制自我评价的主要责任单位。

答:邮政储蓄银行内部控制自我评价的主要责任单位是支行。支行作为基层经营单位,承担着内部控制自我评价的具体实施责任,需要定期对内部控制进行全面评价,并及时上报评价结果。

4.简述邮政储蓄银行内部控制评价报告的主要内容。

答:邮政储蓄银行内部控制评价报告的主要内容包括评价结果、评价依据和评价方法。评价结果是评价内部控制有效性的主要结论;评价依据是评价内部控制的基础,包括相关法律法规和内部控制制度;评价方法是评价内部控制的具体方法,包括检

文档评论(0)

刘霞 + 关注
实名认证
文档贡献者

感谢关注

1亿VIP精品文档

相关文档