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安全隐患排查工作报告范文

为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及上级主管部门关于安全生产专项整治的工作要求,切实防范化解重大安全风险,我单位于2023年9月1日至9月30日开展了为期1个月的安全生产隐患排查治理专项行动。本次行动坚持“全覆盖、零容忍、严整改、重实效”原则,通过“自查+互查+专家查”相结合的方式,系统梳理各环节安全隐患,现将具体工作情况报告如下:

一、排查工作组织实施情况

成立由总经理任组长、安全总监任副组长、各部门负责人为成员的专项排查领导小组,制定《安全隐患排查工作方案》,明确“横向到边、纵向到底”的排查要求。9月2日召开动员部署会,组织全体中层以上干部及一线班组长学习《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》《工贸企业重大事故隐患判定标准》等文件,细化排查清单(含12大类、87项具体检查内容),划分5个排查小组(生产、设备、仓储、消防、环保),每组由部门负责人带队,配备2名专职安全员及1名技术骨干,确保责任到人、任务到岗。

二、排查范围与重点内容

排查覆盖全厂4个生产车间、2座原料仓库、1个罐区及办公区域,重点聚焦以下领域:

1.生产设备设施:涵盖23台压力容器、12台起重机械、8条自动化生产线及电气系统。检查内容包括设备运行参数是否达标、安全附件(如安全阀、压力表)是否定期校验、电气线路是否存在老化破损、接地保护是否有效等。

2.作业现场管理:针对动火、有限空间、高处作业等8类高危作业,核查作业票审批流程、安全措施落实(如气体检测、通风置换、监护人员配备)及作业人员持证情况;检查车间安全通道是否畅通(宽度需≥1.2米)、物料堆放是否规范(堆高≤2米)、设备防护装置是否齐全(如皮带机防护罩、车床联锁装置)。

3.仓储与危化品管理:重点检查原料仓库温湿度控制(易燃品仓库温度≤30℃)、危化品分类存放(氧化剂与还原剂隔离≥3米)、标识标牌是否清晰(含MSDS信息)、消防器材配置(每50㎡配置2具4kg干粉灭火器)及应急物资储备(如防毒面具、急救箱)。

4.消防与应急体系:测试全厂26个火灾报警点、18组喷淋系统、5处消防栓的联动响应时间(要求≤30秒);检查微型消防站器材(水带、破拆工具)是否完好、应急照明(持续供电≥30分钟)及疏散指示标志是否正常;核查应急预案(共12项)是否按要求演练(本年度已开展3次综合演练)。

三、隐患排查具体情况

本次排查累计出动检查人员216人次,覆盖132个检查点位,发现各类隐患52项,其中一般隐患45项、重大隐患7项(依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》判定)。具体问题如下:

设备类(18项):2号车间3台压力容器压力表超期未校验(上次校验时间2022年6月);原料仓库3台叉车制动系统失灵(制动距离≥3米,标准≤1.5米);3号生产线PLC控制模块散热孔积尘严重(积尘厚度≥5mm,影响散热)。

现场管理类(15项):罐区动火作业票审批缺失(9月15日作业未履行三级审批);2号有限空间作业前未进行气体检测(氧含量、硫化氢浓度未记录);1号车间安全通道被物料占用(堵塞长度4.2米)。

仓储与危化品类(12项):危化品仓库甲类物质(如苯)与乙类物质(如甲醇)混存(间隔仅1.2米,标准≥3米);2号原料仓库温湿度记录仪故障(9月10日15日数据缺失);危废暂存间防渗漏层破损(存在液体渗透痕迹)。

消防与应急类(7项):3号车间火灾报警控制器故障(9月20日测试无响应);微型消防站水带老化(部分水带出现裂纹);应急物资台账与实际不符(缺失3个防毒面具)。

四、隐患整改落实情况

针对排查出的隐患,领导小组于10月1日召开专题整改会议,制定《隐患整改责任清单》,明确“一患一策”整改要求:

立行立改类(31项):对安全通道堵塞、物料堆码超高、应急物资缺失等问题,要求责任部门当日完成整改。例如,仓储部于9月12日清理1号车间通道物料,重新划定黄线标识;安全部于9月15日补充微型消防站防毒面具,并更新台账。

限期整改类(18项):对设备设施故障、仪表超期校验等问题,设定最长15日整改期限。如设备部于9月20日前完成3台压力容器压力表校验(取得检验报告),并对PLC模块进行清灰维护;技术部于9月25日修复原料仓库温湿度记录仪,补录缺失数据。

重大隐患专项整改类(3项):针对危化品混存、有限空间作业未检测、火灾报警控制器故障3项重大隐患,由安全总监牵头,联合技术专家制定专项方案。例如,危化品仓库于9月28日前完成分区改造(增设防火隔墙,间隔扩大至4米);安全部修订《有限空间作业管理规程》,增加“双检测双确认”环节(作业前、作业中各检测1次);9月30日完成火灾报警控制器更换(选用冗余系统,确保100%响

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