2025年机构投融资自查报告范文.docx

2025年机构投融资自查报告范文

为全面落实监管要求,强化机构投融资业务合规性管理,切实防范金融风险,我机构于2025年3月至5月组织开展了覆盖全业务条线、全流程环节的投融资专项自查工作。本次自查以《企业内部控制基本规范》《私募投资基金监督管理条例》及行业自律规则为依据,重点围绕投资决策、融资合规、资金使用、风险控制等核心环节展开,通过资料调阅、系统核查、现场访谈、穿行测试等方式,对2023年1月至2024年12月期间开展的127个投融资项目(其中股权投资项目59个、债权投资项目32个、融资项目36个)进行了全面梳理。现将自查情况报告如下:

一、重点领域检查情况

(一)投资决策流程合规

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