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2025年公司质量管理文件自查报告

为全面落实公司质量主体责任,确保质量管理体系有效运行,依据《质量管理体系要求》(ISO9001:2015)及公司《质量手册》《程序文件》等内部规定,公司于2025年3月1日至3月31日组织开展了质量管理文件专项自查工作。本次自查覆盖质量手册、程序文件、作业指导书、记录表单等4大类127份文件,涉及研发、采购、生产、检验、仓储、售后6个核心业务环节,通过文件评审、现场验证、人员访谈等方式,系统核查文件的适宜性、充分性、有效性及执行符合性,现将自查情况报告如下:

一、自查工作组织与实施

本次自查由质量部牵头,联合生产管理部、技术研发中心、采购部、销售服务部组

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