审计师审计理论与实务历年真题题库及答案.docxVIP

审计师审计理论与实务历年真题题库及答案.docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

审计师审计理论与实务历年真题题库及答案

姓名:__________考号:__________

题号

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.审计师在执行审计程序时,以下哪项不是审计风险的三要素?()

A.重大错报风险

B.风险评估

C.检查风险

D.证据收集

2.根据《审计准则》,以下哪项不是审计师的独立性要求?()

A.会计师事务所的独立性

B.审计师的专业胜任能力

C.审计师的客观性

D.审计师的经济利益独立性

3.在审计中,内部控制一词通常指的是以下哪一项?()

A.会计信息系统

B.会计政策

C.风险管理

D.管理层对财务报告的监督

4.审计师在确定审计程序时,以下哪项不是考虑的因素?()

A.审计风险

B.审计师的经验

C.审计客户的规模

D.适用的审计准则

5.审计师在执行实质性程序时,以下哪种测试方法通常不用于测试会计估计的合理性?()

A.分析程序

B.审查记录

C.审计抽样

D.确认程序

6.审计师在审计财务报表时,以下哪项不是审计师的职责?()

A.对财务报表的总体合理性进行评价

B.确定适用的审计准则

C.发现所有重大错报

D.提供审计报告

7.在审计过程中,以下哪项不是审计师对内部控制进行评估的内容?()

A.内部控制的健全性

B.内部控制的设计有效性

C.内部控制运行的有效性

D.内部控制是否能够完全防止错报发生

8.审计师在审计现金流量表时,以下哪种交易通常不需要进行详细审计?()

A.经营活动产生的现金流量

B.投资活动产生的现金流量

C.筹资活动产生的现金流量

D.其他现金流量

9.审计师在审计财务报表时,以下哪项不是审计意见的类型?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.否定意见

D.预期意见

10.审计师在执行审计程序时,以下哪种方法不适用于风险评估?()

A.背景调查

B.内部控制测试

C.分析程序

D.询问程序

二、多选题(共5题)

11.审计师在执行审计程序时,以下哪些是审计证据的来源?()

A.内部控制文件

B.审计师的工作底稿

C.管理层的声明

D.第三方确认

12.以下哪些因素会影响审计师对审计风险的评估?()

A.审计客户的规模

B.审计师的专业胜任能力

C.财务报表的复杂性

D.审计准则的变化

13.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些程序是必要的?()

A.分析程序

B.内部控制测试

C.审计抽样

D.询问程序

14.审计师在审计过程中,以下哪些行为可能构成违反职业道德的行为?()

A.接受审计客户的不当利益

B.保持职业怀疑态度

C.向第三方泄露审计信息

D.保持独立性

15.审计师在审计财务报表时,以下哪些是审计意见的类型?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.否定意见

D.拒绝表示意见

三、填空题(共5题)

16.审计师在执行审计工作时,应当遵循的审计准则体系是由中国注册会计师协会制定的《注册会计师审计准则》。

17.审计师在评估重大错报风险时,通常会将风险分为两个层次:认定层次的风险和。

18.审计师在执行审计程序时,应当保持职业怀疑态度,这是审计师执行审计工作的核心。

19.审计师在执行审计工作时,应当保持独立性,包括组织独立性和。

20.审计师在审计过程中,应当根据审计目标和风险评估结果,设计和实施。

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,不需要保持独立性。()

A.正确B.错误

22.审计师在执行审计程序时,只能依赖内部控制来评估风险。()

A.正确B.错误

23.审计师在审计过程中,应当对所有重大错报保持警觉。()

A.正确B.错误

24.审计师在出具审计报告时,可以基于个人的判断和经验来修改财务报表。()

A.正确B.错误

25.审计师在审计财务报表时,对内部控制的有效性负有完全责任。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是审计风险?审计风险包括哪三个要素?

27.审计师在进行风险评估时,通常采用哪些程序?

28.审计师在执行实质性程序时,为什么要进行审计抽样?

29.审计师在审计过程中,如何保持独立性?

30.审计报告包括哪些部分?

审计师审计理论与实务历年真题题库及答案

一、单选题

文档评论(0)

130****5387 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档