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公司违规经营投资自查自纠报告

为全面落实国有资产监管要求,强化合规经营底线,我司于2023年6月至9月开展了为期三个月的违规经营投资问题专项自查自纠工作。本次自查以《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》《国有企业重大经营风险事件报告工作规则》等文件为指导,覆盖全级次子企业及2019年以来实施的127项经营投资项目,通过资料调阅、现场访谈、系统筛查、外部协查等方式,累计梳理业务流程节点389个,核查合同协议1126份,比对财务凭证2.3万份,访谈关键岗位人员158人次,形成问题台账4类23项,现将具体情况报告如下:

一、重点领域排查情况

(一)投资决策与实施环节

1.投资

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