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审计学案例分析题答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.某审计师在审计过程中,发现客户财务报表中的存货项目存在较大波动,以下哪项不是审计师首先应采取的措施?()
A.审查存货盘点记录
B.与管理层讨论存货波动原因
C.直接调整财务报表中的存货数据
D.审查相关内部控制
2.在审计过程中,审计师发现客户存在虚假销售的情况,以下哪项措施不属于审计师的应对措施?()
A.审查销售合同和发票
B.询问销售人员的动机
C.直接对虚假销售进行罚款
D.审查应收账款
3.在审计报告中,审计师对财务报表的哪些内容承担何种责任?()
A.对财务报表的真实性、公允性负责,对管理层负责
B.对财务报表的真实性、公允性负责,对审计委员会负责
C.对财务报表的真实性、公允性负责,对注册会计师协会负责
D.对财务报表的真实性、公允性负责,对股东负责
4.审计师在审计过程中,如何确定审计抽样规模?()
A.根据审计师的个人经验确定
B.根据样本的代表性确定
C.根据财务报表项目的风险程度确定
D.根据审计师的预算确定
5.在审计过程中,以下哪项不是审计师应关注的风险?()
A.重大错报风险
B.审计风险
C.财务风险
D.违规风险
6.在审计过程中,审计师发现客户存在内部控制缺陷,以下哪项措施不是审计师的应对措施?()
A.建议客户加强内部控制
B.提高审计抽样规模
C.直接调整财务报表数据
D.向管理层报告
7.审计报告中,审计师如何表明对财务报表的意见?()
A.在审计意见部分直接表明
B.在管理层讨论与分析部分表明
C.在财务报表附注中表明
D.在审计师声明中表明
8.在审计过程中,审计师如何判断审计证据的充分性和适当性?()
A.仅凭审计师的直觉判断
B.根据审计程序和审计证据的性质判断
C.仅凭财务报表数据判断
D.仅凭内部控制判断
9.审计师在审计过程中,如何确保审计意见的独立性?()
A.仅接受客户委托的审计业务
B.在审计过程中保持客观和公正
C.避免与客户产生利益冲突
D.以上都是
二、多选题(共5题)
10.在审计过程中,审计师应考虑哪些因素来评估客户的财务报表风险?()
A.客户的行业特点
B.客户的财务状况
C.客户的管理层素质
D.审计师的个人经验
11.以下哪些属于审计师在执行实质性程序时可以使用的审计方法?()
A.审计抽样
B.审计调查
C.审计观察
D.审计分析
12.在审计报告中,审计师可能使用哪些类型的意见?()
A.标准无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.无法表示意见
13.以下哪些行为可能构成审计师的职业道德违规?()
A.接受客户礼品
B.向客户透露未公开信息
C.实施审计工作过程中的舞弊行为
D.未经客户同意对外发布审计结果
14.在审计过程中,审计师应如何处理与管理层之间的意见分歧?()
A.与管理层沟通,寻求共识
B.独立调查分歧的原因
C.在必要时向审计委员会报告
D.遵循公司政策处理分歧
三、填空题(共5题)
15.审计师在评估客户的财务报表风险时,应关注客户的行业特点、财务状况、管理层素质以及_______等因素。
16.审计师在执行审计抽样时,通常使用的抽样方法是_______抽样和_______抽样。
17.在审计报告中,如果审计师对财务报表发表保留意见,则通常表明_______。
18.审计师在发现客户存在舞弊行为时,应立即向_______报告。
19.审计师在执行审计程序时,应遵循的审计准则包括_______准则和_______准则。
四、判断题(共5题)
20.审计师在执行审计工作时,不需要对客户的内部控制进行评估。()
A.正确B.错误
21.审计师在发表审计意见时,如果发现财务报表存在重大错报,则必须发表保留意见。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,可以仅依靠审计抽样来获取足够的审计证据。()
A.正确B.错误
23.审计报告中的管理层讨论与分析部分,是审计师的责任。()
A.正确B.错误
24.审计师在执行审计工作前,不需要了解客户的业务环境和经营状况。()
A.正确B.错误
五、
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