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工程结算审核报告完整模板下载
在工程项目管理的闭环中,工程结算审核扮演着至关重要的角色。一份精准、规范的工程结算审核报告,不仅是确定工程造价、明晰各方经济责任的法定依据,更是保障项目投资效益、维护市场秩序的关键环节。对于造价咨询人员、建设单位管理人员以及施工企业的商务人员而言,掌握标准的审核报告框架与撰写要求,是提升工作效率与专业素养的必备技能。本文旨在提供一份工程结算审核报告的完整模板构成指南,并阐述其核心要点,以期为相关从业人员提供务实的参考。
一、报告的基本构成与核心要素
一份规范的工程结算审核报告,其结构应逻辑清晰、内容完整、依据充分、结论明确。尽管不同项目的具体情况存在差异,审核报告的繁简程度亦有所不同,但以下核心构成部分是确保报告专业性与合规性的基础:
(一)报告封面与扉页
封面应包含项目名称、报告名称(如“XX项目工程结算审核报告”)、审核单位全称(加盖公章)、报告日期等基本信息。扉页则通常列出审核报告编号、委托单位、建设单位、施工单位、监理单位(若有)、审核范围、审核期间等关键要素,部分情况下还会简要列出审定金额等核心结论。
(二)目录
对于内容较为复杂、篇幅较长的审核报告,一个清晰的目录是必要的,它能帮助使用者快速定位所需信息。目录应列出报告各章节的标题及其对应页码。
(三)致送函/审核说明函
致送函是审核单位向委托单位提交审核报告时的正式函件,简要说明审核工作的完成情况、主要审核结论以及报告的用途和责任界定。函件末尾需有审核单位法定代表人或其授权代表签字,并加盖单位公章。
(四)工程结算审核汇总表
这是审核报告的核心成果体现,应清晰列示送审结算金额、审定结算金额、核增金额、核减金额以及核增核减率等关键数据。此表需经审核单位、建设单位及施工单位(若已确认)签字盖章确认。
(五)审核概况
1.项目概况:简要介绍项目背景、建设规模、主要功能、合同类型、开工及竣工日期等。
2.审核依据:详细列出审核过程中所依据的法律法规、政策文件(如国家及地方的计价规范、取费标准)、项目合同(包括施工合同、补充协议、招投标文件及其澄清答疑)、经审定的施工图纸、设计变更、现场签证、工程洽商记录、施工组织设计、竣工图、以及双方确认的其他有效文件和资料。
3.审核范围:明确本次审核所涵盖的工程内容、专业范围(如土建、安装、装饰等)以及合同范围,若存在未审核部分,需说明原因。
4.审核方法:阐述所采用的主要审核方法,如全面审核法、重点审核法、对比审核法等,并说明对工程量、综合单价、措施项目费、其他项目费、规费、税金等的具体审核程序和方式。
5.审核过程简述:简要回顾审核工作的开展情况,包括资料收集与核查、踏勘现场(若有)、与相关方沟通协调、争议问题的处理过程等。
(六)审核结果与分析
1.送审金额构成:简要说明施工单位报送的结算金额的组成情况。
2.审定金额确认:明确列出审定的工程结算总金额。
3.核增核减明细及原因分析:这是审核报告的核心内容之一。应分专业、分部分项列出主要的核增、核减事项,详细阐述核增核减的金额、原因及依据。例如,工程量差异(是清单漏项、工程量计算错误还是现场实际与图纸不符)、综合单价调整(是政策调整、材料价格波动还是原有报价不合理)、费用计取错误(如取费基数、费率适用错误)、签证变更的有效性与合理性等。对于重大或争议较大的调整事项,需单独详细说明。
(七)审核发现的主要问题及处理意见
针对审核过程中发现的,除已在核增核减分析中体现的具体工程量、单价问题外,还可能存在的其他影响结算的共性问题或管理问题,如合同条款执行不到位、资料不完整或不规范、现场签证依据不足、工期延误责任不清等,应予以指出,并提出相应的处理建议。
(八)特殊事项说明
对于审核过程中遇到的特殊情况,如部分结算资料缺失或双方存在重大争议且未能达成一致的事项,审核单位应在报告中予以明确说明,并阐述对此类事项的处理方式及对审核结果可能产生的影响。
(九)结论与建议
1.审核结论:在综合上述审核情况的基础上,对该工程项目的结算造价给出明确、肯定的审定结论。
2.管理建议:基于审核过程中发现的问题,可对建设单位在未来项目管理、合同管理、造价控制等方面提出建设性意见,以提升项目管理水平,减少结算争议。
(十)附件
附件是支撑审核结论的重要依据,应完整、规范。主要包括:
*工程结算审核汇总表(详细版,可能包含各专业汇总)
*分部分项工程量清单与计价表审核对比表
*措施项目清单与计价表审核对比表
*其他项目清单与计价表审核对比表
*规费、税金项目清单与计价表审核对比表
*主要材料价格确认单或市场询价记录
*重大核增核减事项的详细计算书及支撑材料
*审核单位资质证书复印件
*参
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