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2025年审计中级试题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是审计师职业道德的基本原则?()
A.独立性
B.客观性
C.私人利益
D.职业谨慎
2.审计报告中的非无保留意见通常适用于以下哪种情况?()
A.审计师获取了充分的审计证据
B.审计师无法获取足够的审计证据
C.财务报表存在重大错报,但已更正
D.财务报表不存在重大错报
3.在审计过程中,审计师应当如何处理识别出的内部控制缺陷?()
A.忽略不计,因为不影响财务报表公允性
B.评估其对财务报表的影响,并在报告中披露
C.仅向管理层报告,无需在报告中披露
D.评估并采取纠正措施,但无需在报告中披露
4.审计师在执行风险评估程序时,以下哪项不是常用的程序?()
A.询问管理层
B.分析程序
C.审查内部控制
D.审计抽样
5.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据的属性?()
A.相关性
B.证明力
C.完整性
D.独立性
6.审计师在审计报告中,以下哪项陈述是不正确的?()
A.审计师对财务报表的公允性发表意见
B.审计师对审计工作结果负责
C.审计师对财务报表的真实性负责
D.审计师对管理层负责
7.在审计过程中,审计师对以下哪项信息应当保密?()
A.审计客户的商业机密
B.审计师自己的工作笔记
C.审计客户的财务信息
D.以上都是
8.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是审计师的专业技能?()
A.审计技术
B.管理技能
C.法律知识
D.财务知识
9.审计师在编制审计工作底稿时,以下哪项不是工作底稿的要求?()
A.完整性
B.简洁性
C.明确性
D.创造性
二、多选题(共5题)
10.审计师在执行审计业务时,以下哪些属于审计师应当遵守的职业道德原则?()
A.独立性
B.客观性
C.私人利益
D.职业谨慎
E.保密
11.审计师在审计过程中,以下哪些是审计证据的属性?()
A.相关性
B.证明力
C.完整性
D.独立性
E.可靠性
12.审计师在执行风险评估程序时,以下哪些方法可以采用?()
A.询问管理层
B.分析程序
C.审查内部控制
D.审计抽样
E.获取管理层声明
13.审计师在编制审计报告时,以下哪些内容应当在报告中披露?()
A.审计师对财务报表的审计意见
B.审计师对内部控制的有效性意见
C.审计师对管理层声明的意见
D.审计师对财务报表的公允性意见
E.审计师对审计工作的意见
14.审计师在审计过程中,以下哪些情况可能导致审计师发表非无保留意见?()
A.财务报表存在重大错报,但已更正
B.审计师无法获取足够的审计证据
C.审计师对财务报表的公允性有保留意见
D.审计师对内部控制的有效性有保留意见
E.财务报表存在重大错报,且未更正
三、填空题(共5题)
15.审计师在执行审计业务时,应当保持与被审计单位的独立性和客观性,这是审计师职业道德的基本要求。
16.审计师在审计过程中,应当获取充分、适当的审计证据,以支持其对财务报表的审计意见。
17.审计师在编制审计报告时,如果发现财务报表存在重大错报,应当发表非无保留意见。
18.审计师在审计过程中,应当对内部控制进行评估,以确定其对财务报表的影响。
19.审计师在执行审计业务时,应当遵守相关的法律法规和审计准则。
四、判断题(共5题)
20.审计师在执行审计业务时,可以接受被审计单位的任何形式的礼物。()
A.正确B.错误
21.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,必须立即向管理层报告。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则的要求。()
A.正确B.错误
23.审计师在编制审计报告时,如果财务报表存在重大错报,可以不发表非无保留意见。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,如果发现内部控制存在缺陷,可以不进行进一步的审计程序。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.问:审计师在执行审计业务时,如何保持独立性和客观性?
26.问:审计师在审计过程中,如何识别和评估内部控制的有效性?
27.问:审计
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