2025年审计员工作总结及2026年工作计划.docx

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2025年审计员工作总结及2026年工作计划

2025年,在公司党委、董事会的领导下,本人作为审计部核心成员,围绕“防风险、促合规、强治理”主线,全年主导或参与完成各类审计项目28项,覆盖财务收支、内部控制、工程结算、经济责任等6大领域,涉及下属单位及控股企业15家,累计发现问题127项,提出整改建议98条,推动建立/修订制度23项,挽回或避免经济损失约1820万元,审计成果获管理层专题批示3次。现将本年度工作情况总结如下,并结合公司2026年战略目标制定下阶段工作计划。

一、2025年工作回顾

(一)聚焦主责主业,强化风险防控实效

1.财务收支审计:筑牢资金安全底线

全年完

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