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2025自考审计学考试题目与答案深度校对
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计的基本职能不包括下列哪项?()
A.验证财务报表的真实性
B.评价内部控制的有效性
C.审计企业的管理决策
D.提供咨询服务
2.审计程序的第一步是?()
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.审计抽样
3.在审计过程中,注册会计师应当保持独立性的主要目的是?()
A.提高审计效率
B.降低审计风险
C.保证审计意见的客观性
D.提高审计质量
4.内部审计的主要目的是?()
A.发现财务报表的舞弊行为
B.监督和评价内部控制的有效性
C.提高审计效率
D.降低审计风险
5.审计证据的可靠性通常取决于?()
A.证据的来源
B.证据的充分性
C.证据的合理性
D.以上都是
6.审计报告的主要目的是?()
A.为审计工作提供依据
B.向管理层提供内部控制建议
C.向外部利益相关者提供审计意见
D.为审计程序提供指导
7.审计师在执行审计时,下列哪项不是审计师的责任?()
A.确保财务报表的真实性
B.评估内部控制的有效性
C.评估管理层的诚信和道德
D.确保审计报告的准确性
8.审计抽样方法中,从总体中随机选取样本的方法是?()
A.选取样本
B.分层抽样
C.概率抽样
D.非概率抽样
9.审计报告的日期应当是?()
A.审计工作完成日期
B.财务报表截止日期
C.审计报告发布日期
D.审计师签字日期
二、多选题(共5题)
10.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些因素需要考虑?()
A.财务报表的复杂性
B.交易的性质和规模
C.管理层的诚信和道德
D.内部控制的有效性
11.审计过程中,审计师应当实施哪些审计程序来获取充分、适当的审计证据?()
A.审计抽样
B.内部控制测试
C.审计分析程序
D.审计询问
12.审计报告的组成通常包括哪些部分?()
A.引言部分
B.审计意见部分
C.管理层对财务报表的责任部分
D.审计师对财务报表的审计责任部分
13.审计师在确定审计意见时,应当考虑哪些因素?()
A.审计证据的充分性和适当性
B.财务报表的披露是否充分
C.是否存在未发现的重大错报风险
D.财务报表的编制是否符合会计准则
14.内部审计的主要目标和作用包括哪些?()
A.提高组织的运营效率
B.评估和改进内部控制
C.保护组织资产的安全
D.保障财务报告的准确性
三、填空题(共5题)
15.审计师在执行审计工作时,首先需要编制的是审计计划,其中应包括审计的范围、时间安排和所需资源的分配。
16.审计师在评估内部控制的有效性时,通常会关注控制活动的设计和执行情况,以确保这些控制能够防止或发现并纠正重大错报。
17.审计师在执行实质性程序时,会运用审计抽样技术,通过从总体中选取样本进行测试,以获取关于总体特征的结论。
18.审计报告的日期应当尽可能接近财务报表的截止日期,但不得晚于注册会计师签署审计报告的日期。
19.审计师在执行审计工作时,应当保持职业怀疑态度,对可能表明财务报表存在重大错报的迹象保持警觉。
四、判断题(共5题)
20.审计师在审计过程中,只需要对财务报表中的重大错报风险进行关注。()
A.正确B.错误
21.审计师在评估内部控制的有效性时,可以完全依赖于管理层提供的内部控制声明。()
A.正确B.错误
22.审计意见应当由审计师独立作出,不受管理层或第三方的任何影响。()
A.正确B.错误
23.审计师在执行审计抽样时,可以从未编号的凭证中随机选取样本。()
A.正确B.错误
24.内部审计和外部审计的目的相同,都是确保财务报表的真实性和公允性。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.请简述审计师在风险评估程序中识别和评估重大错报风险的主要步骤。
26.解释审计抽样中的样本规模是如何确定的。
27.说明审计师在执行内部控制测试时,如何确定测试的性质、时间和范围。
28.讨论审计报告中审计师对财务报表发表审计意见的依据。
29.解释什么是审计师的职业道德,并说明其在审计工作中的重要性。
2025自考审计学考试题目与答
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