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2025高级审计师试题及答案
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计师在执行风险评估程序时,下列哪项不是识别和评估重大错报风险的方法?()
A.分析财务报表数据
B.与管理层讨论业务流程
C.审查内部控制
D.直接进行实质性程序
2.根据《中国注册会计师审计准则》,审计师在执行审计业务时,下列哪项不是审计师的责任?()
A.对财务报表整体进行审计并发表审计意见
B.遵守职业道德规范
C.确保财务报表的真实性
D.遵守审计准则
3.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在重大错报风险,下列哪项措施不是审计师应当采取的?()
A.扩大实质性程序的范围
B.修改审计计划
C.调整审计程序的时间安排
D.减少审计程序的范围
4.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应当保持的职业怀疑态度的表现?()
A.对被审计单位提供的证据保持质疑
B.对管理层提供的解释保持质疑
C.对内部控制的有效性保持质疑
D.对审计师自身的专业能力保持质疑
5.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应当关注的风险?()
A.被审计单位舞弊风险
B.财务报表重大错报风险
C.审计程序执行不当风险
D.审计意见错误风险
6.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应当采取的应对措施?()
A.执行额外的实质性程序
B.获取更多证据
C.修改审计计划
D.减少审计程序的范围
7.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应当考虑的因素?()
A.被审计单位的财务状况
B.被审计单位的管理层
C.审计师的专业能力
D.审计意见的类型
8.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应当遵守的职业道德规范?()
A.独立性
B.客观性
C.职业谨慎
D.被审计单位利益最大化
9.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应当关注的内部控制缺陷?()
A.控制环境缺陷
B.风险评估缺陷
C.控制活动缺陷
D.信息与沟通缺陷
10.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应当执行的审计程序?()
A.审查会计记录
B.审查财务报表附注
C.审查内部控制
D.审查被审计单位的历史数据
二、多选题(共5题)
11.在审计过程中,审计师在实施风险评估程序时,以下哪些程序是必要的?()
A.分析财务报表数据
B.与管理层讨论业务流程
C.审查内部控制
D.执行实质性程序
12.根据《中国注册会计师审计准则》,审计师在审计报告中应当披露哪些信息?()
A.审计意见
B.审计范围限制
C.审计师的专业胜任能力
D.审计师的独立性
13.在审计过程中,审计师应当关注哪些类型的舞弊风险?()
A.财务报表舞弊
B.操作舞弊
C.信息技术舞弊
D.被审计单位舞弊
14.审计师在执行审计业务时,以下哪些情形下可能存在利益冲突?()
A.审计师与被审计单位有亲属关系
B.审计师在审计过程中接受被审计单位的礼品
C.审计师在审计报告中推荐被审计单位的产品或服务
D.审计师与被审计单位存在长期合作关系
15.审计师在审计过程中,以下哪些是审计师应当保持的职业怀疑态度的表现?()
A.对管理层提供的解释保持质疑
B.对内部控制的有效性保持质疑
C.对审计程序的结果保持怀疑
D.对被审计单位的财务状况保持怀疑
三、填空题(共5题)
16.在审计过程中,审计师应当对被审计单位的内部控制进行评价,以确定其有效性的______。
17.根据《中国注册会计师审计准则》,审计师在审计报告中应当披露的审计意见类型包括______。
18.审计师在执行审计业务时,应当保持______,以避免因自身利益、密切关系或外在压力而损害独立性。
19.在审计过程中,审计师应当通过实施______来获取充分、适当的审计证据。
20.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,应当将情况及时报告给______。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行评估时,不需要考虑控制环境。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计报告中,如果发现被审计单位存在重大错报,必须发表否定意见。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,可以直接对舞弊行为进行纠正。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在利益
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